同学你好,报印花税的计税依据,是不含税的。
老师,您好,报印花税的计税依据是含税的还是不含税的?
老师,您好!印花税的申报依据是含税收入还是不含税收入?
印花税的计税依据是含税还是不含税?
老师您好,我一直对印花税的计税依据很模糊,到底是按含增值税的价格报还是不含增值税的报呀?
印花税申报的时候计税依据是含税还是不含税老师
未分配利润10万,实收资本10万,股权百分之100转让,转让价多少合适,税务能通过
请问一下我公司有个国外客户,为了生产他的产品,需要单独使用模具,所以够买了几十万的模具,客户那边承担模具费,模具放在仓库使用不随产品出口,我们只有使用权,现在要开票给国外的客户这个模具是开免税还是有税率的呢?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
我是小规模装修装饰公司,9月份开出去含税300000的专票,收进来含税208000购进板材的普票,报印花税怎么报?
同学你好,按30万元减去增值税,再加20.8万元申报印花税。
那申报印花税时,加工承揽合同填:30万元减去增值税,购销合同填:20.8万元,还是两个加起来,一起填,选什么合同?
同学你好,申报印花税时,加工承揽合同填:30万元减去增值税,购销合同填:20.8万元。
好的,谢谢老师,还想问一下,我上个月新成立的小规模建筑公司,开出去普票51万,项目是工程服务,怎么做账?
同学你好,不客气,这个会计分录如下: 借:银行存款等科目 51万元 贷:主营业务收入 51/(1+1%)万元 应交税费-应交增值税 51*1%/(1+1%)万元
对方还没有付钱,是工程结算科目还是应付账款科目?
打错了是应收账款
同学你好,是应收账款科目。
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。