您好 请问合同怎么签订的

老师您好,我一直对印花税的计税依据很模糊,到底是按含增值税的价格报还是不含增值税的报呀?
老师,我想请问,小规模纳税人,申报印花税的时候,为什么买卖合同的计税依据是申报所属期的不含税收入呢?我没弄明白的是,小规模纳税人的增值税不是不可以抵扣的吗?为什么要用不含税收入作为印花税的计税依据?
老师,小规模开的专票,印花税计税依据是按含税金额申报还是不含税金额填写申报啊?
郭老师好,到现在也是糊里糊涂的,因为门诊部是免增值税的,所以在对外销售开票时,税率一栏就是免税,也就是直接按照12120收款,而在计算印花税的时候,因为购入时价税合计入的账,所以要把购入部分做价税分离,用不含税金额作为印花税的计税依据,而销售部分就应该直接用全部金额作为印花税的计税依据对吧?
老师,印花税的计税依据是含税的还是不含税?我是租赁服务行业,租了一个车,人家打款,但是开票是按的1%,是按打款金额申报?还是按扣除1%的增值税金额申报?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
我是代账的,他们只给发票和银行流水给我,我没见过合同
那您销售按照不含税金额
好的,谢谢老师
如果有合同的话,是不是就按合同上签的金额呢?
有合同的话,就按合同上签的金额 如果合同有不含税金额跟税额 就根据不含税金额