你好,你们提供的餐饮服务的吗

请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
凭证是税务局机打发票 收款:北京诚信大酒店 付款:个人 餐费金额892 请问这个凭证为什么是借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税
1.借:银行存款 贷:预收账款 2.开了发票以后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 老师,我想问这两个凭证的摘要应该怎么写
请问老师,记账凭证如果借主营业务成本,贷库存商品,后面附什么原始凭证?是填出库单吗?那记账凭证是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税额后面附什么原始凭证呢?
借:其他货币资金-收款二维码 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值销项税额 请问这个凭证可以分配流量吗?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
是的,收款
你好 可以这么做的
那原始票据没有写应交税费的金额请问这个是怎么填?谢谢老师
自己算的 价税分开 但是如果是疫情期间餐饮免增值税
谢谢老师
不用客气的 工作愉快