1.写预收某某款 2.写某某款开票
请问老师收一年的服务费,开了一张发票,按12个月确认收入,收到钱 借银行存款 贷预收账款,开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ,之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗?之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
1.借:银行存款 贷:预收账款 2.开了发票以后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 老师,我想问这两个凭证的摘要应该怎么写
老师请问,我前面预收账款,借:银行存款,贷:预收账款,现在开票了,是,借:预收账款,贷:应收账款吗,那:主营业务收入,应交增值税—销账税怎么记
在往来会计实操中 为了方便对账 对于预收的款项 可不可以这样做 借 银行存款 贷 预收账款 发货 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 客服补款 借:银行存款 贷:预收账款 货发少了退款 借 银行存款 贷 预收账款
内账无票收入的话,直接: 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税这个分录就不同写了吧? 贷:预收账款
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
第二个写结转XX公司收入可以吗
可以的,这样也可以的
老师 我想问一下 我们给拼多多当客服 有很多家不要发票 以前做在预收账款里了 然后又不开票了 我应该怎么把预收账款给冲出来
做无票收入冲预收就行了
恩 摘要怎么写 凭证做什么
摘要就是预收款转收入 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项