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老师,我想问一下,就是国内运输代理服务行业,还有他还接那个装卸服务,他们主要是赚取差价,但是就是说是假如说他从厂家拉过来一车货,然后他付的运费,然后付完之后,然后这边的话再给客户拉过去,他赚取中间的差价,那我想问一下他这一块儿的话是算成本吗?还是直接算应付账款呀,我觉得应该是算成本吧,不能挂那个应付账款吧!挂主营业务成本吧我一直有个迷惑。

2020-10-10 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-10 09:17

你好 既然是代理业务的话。 是他先支付了运费。 后面客户支付给他 取得收入 。 那么是做收入 同时支付出去的 做主营业务成本 这个是对的 。

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快账用户9347 追问 2020-10-10 10:22

但是老板想提现每个客户的利润的,怎么操作,支付运费的分录是借主营业务成本贷应付账款吧

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:27

你好 你们软件应该是实现不了 每个客户去核算利润的 。 你如果这样 你还得设置明细科目 到每个客户做主营业务成本和收入才行的 。 是的

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快账用户9347 追问 2020-10-10 10:38

实现了,收入和成本下面设置辅助核算明细账。我们没有供应商吧!还是车牌的主人就算供应商呢

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齐红老师 解答 2020-10-10 10:48

你好 有的话 是的 没有的。 能你们主要是客户方面的 。

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你好 既然是代理业务的话。 是他先支付了运费。 后面客户支付给他 取得收入 。 那么是做收入 同时支付出去的 做主营业务成本 这个是对的 。
2020-10-10
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
2019-12-31
您好,你的问题描述的太长,你一个个问题来提吧。你现在建账可以以目前盘的科目数据作为期初数,但是以前的账没有这个事实你最好以文字报告的形式汇报给老板签字,作为你记账的一个依据。
2019-12-21
你好,收到货款计入预收账款,等拉走以后再确认收入成本,收钱的时候本身是没有盈亏的。
2022-05-28
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