你好 按照季度应缴纳增值税为基数 也就是500%2B400-700
请问一下 我7月份退增值税700元,8月份需要缴纳增值税500元,9月份需要缴纳增值税400元,那我8月 9月附加税的计税依据是多少呢
老师好,我们是小规模纳税人,7月份开普票42万元,8、9月份无开票。请问我第三季度要缴纳增值税吗
我们公司8月份应交增值税及附加税合计是55170.78元。 然后9月份缴纳了,那么这笔会计分录应该怎么做?
请问8月份的增值税及附加税没有计提,9月份缴纳后,需要补提吗?
2022年5月成立的小规模纳税人公司,5一6月份销售收入130万元,7一9月份销售收入400万元,累计销售收入530万元,请问7一9月份应缴纳多少增值税(征收率3%)?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
不是一般纳税人
老师怎么做呢
原理是一样的 和一般纳税人 小规模纳税人无关
老师这个是过程吗 按照季度应缴纳增值税为基数 也就是500+400-700