同学,您好,参考下面分录,把社保换成公积金就可以了。主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
请问老师公积金的账务处理步骤分别怎么做的
老师,养老保险费的公司承担部分和个人承担部分怎么做账务处理?请老师给出具体会计分录步骤
老师,公积金账务处理怎么做,会计分录怎么写
老师,计提公积金的怎么做账务处理
请问老师企业提取的法定盈余公积补亏分录怎么做账务处理?
和个人签约款打给个人名下个体工商户发票应该谁来开
我们是装修公司,有客户在银行申请的装修贷款,银行给我们公司的法人打电话核实问客户是不是在我们公司有装修,把装修款打到我们公司了?银行回访核实时打的我电话了,银行问我是法人吗,知道这个事吗?我说知道!然后银行就说好那已经和法人核实过了!我们老板故意留的我电话,实际上我只是会计,不是公司法人,那客户这个装修贷还不上了,我以后会有连带责任吗
库存商品是设置二级科目还是设置辅助核算?
请问哪些科目需要设置辅助核算的?
老师,上面这个是我自己写的,如果有25%的税,请问分子还要不要再乘个(1-25%)
主要从事打包邮寄 这个是属于收派服务吗 增值税是否可以简易计税3%呢
怎么查公司需要给员工报销多少钱?应该是欠法人多少钱的意思
老师,汽车4S店,A公司调车销售给B公司,下个月B公司又把这几台车销售给A公司,这样可以吗
老师,你好,12月份筹建期实收资本收到了200万元,1️⃣月份没有实收资本发生额,填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面?
员工借款挂其他应付款超过一年不还,会有什么税务上的风险?
我们是单位先交,后扣个人部分哈
这个可以自己调整顺序,整体分录对了就可以
单位先缴纳就不是其他应付款了吧
同学,您好,这个可以改一下,也可以不改,只要往来做对了就可以的。这里你企业写其他应收款,更合你们的情况。
老师计提的时候,借:管理费用什么明星科目,贷:应付职工薪酬~公积金是单位和个人一共的吗
这里只是单位的,个人的通过发工资的其他应收款—个人公积金体现
管理费用的明细科目还是工资吗
个人的是工资,因为这个公积金是单位从工资里代扣的,单位的是公积金,这个是单位承担的。