计提公司承担部分社保 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金
缴纳社保和公积金怎么做账务处理,要不要计提
老师,公积金账务处理怎么做,会计分录怎么写
老师,计提公积金的怎么做账务处理
老师,计提缴纳公积金社保的账务处理,包括公司和个人的怎么做
老师,计提员工公积金社保工资的账务处理?还有发放的时候怎么做
老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
请问这样装订可以吗哈哈
老师好,麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账,查账查出600万其他应付款款,转给老板,其他应付款销账600万,给老板转了600万,再收到发票再继续冲其他应付款,能消掉一部分发票,解决了利润低的问题,收他多少钱合适?
老师想去高新企业面试,老师可以讲一下高新企业
老师,如果当期所得税和印花税计提的不对,已经结账了下期怎么补计提?分录是什么?
老师,请问下公司即将关闭,剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗?我们公司是一般纳税人,开的发票十三个点,价税合计等我我们公司的库存成本,这样操作可以吗
小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少?
老师,请问一下企业工商年报在6月30号之前已经公示了,但是7月现在又发现不对还可以改正吗?现在改正的话有没有什么不好的影响?
出口FOB,就是我们现在是收到了海运费发票,然后我们也给开具发票的那一方付了运费,那这一笔费用后期是谁打还给我们
老师结转成本按照什么比例结转
应付职工薪酬没有设置一级科目,可以直接借:管理费用-公积金,贷:应付职工薪酬 这样子可以吗
最好分开的哈,因为,应付职工薪酬包括工资,社保,公积金,工会经费等
分开不了呀,之前是一直没有分开的,之前是社保,公积金都没有计提的
那你就自己决定吧,只是给你建议而已