你好,给街道办事处提供法律服务得到的收入要上交财政, 借 银行存款 贷 应缴财政专户
公司是事业单位,给街道办事处提供法律服务得到的收入,应该怎样做账
老师,我们的领导是事业单位调过来的,他们的工资是事业单位发,我们公司不给他们发工资,管理层为公司服务了,公司应该给他们工资,应该入账核算。问题是管理层不要呀?这怎么处理呢?
3/4 某运输公司为增值税一般纳税人,从事多种经营。2021年6月发生如下业务 (1)在境内提供水路运输业务,取得收入150万元: 提供船舶修理业务,取得收入为54万 元,提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储服务,取得收入46万元,提供 国内旅游服务,共收取旅游服务费用80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得合法票据。(以上收入均为含税收入,该公司提供的旅游服务选择差 额计税) 1)该公司2021年6月应缴纳进口环节增值税多少万元?
增值税第四次作业10计算题某运输公司为增值税一般纳税人:从事多种经营,2019年6月发生以下业务:在境内提供水路运输业务,取得收入150万元;提供船舶修理业务,取得收入54万元;提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储业务取得收入46万元;提供国内旅游服务,共收取旅游服务费80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得合法票据。(以上收入均为含税收入该公司提供旅游服务按差额计税),请计算该公司6月的销项税额。
2.请做出以下单位相关事项预算会计账务处理。(1)某事业单位借款300万元,用于行政办公楼改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。请做出该单位每年支付利息的账务处理。(2)某事业单位缴纳上月因经营活动产生的应交而未交的增值税5000元。(3)某行政单位以库存现金支付某修理服务人员劳务费3500元,为其代扣个人所得税50元。(4)某事业单位因经营活动预收G公司货款2000元,存入银行。(5)某事业单位收到上级单位拨来的弥补事业开支不足的非财政补助的专项资金收入200000元。
老师,现在向银行借款10万,应付账款5万,结果把10万都付给了客户,客户把多出来的5万元转给了我司的友情个人,前财务做账挂:其他应付款-友情个人,这样做账合规吗?
老师发票金额418.7税务局可以抵扣金额415.48老师怎么做账呢?
老师,我们是高新技术企业,现在在填报科技型中小企业申报,我们汇算清缴表A107012 本年研发费用加计扣除总额填写3208654.35.那研发费用加及扣除所得税减免额是多少呢
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”,可以做实收资本科目吗
股东投入的实收资本可以撤回吗?朴老师
接前任会计的账要不要调账
我公司销售商品100元/吨自提价,税率13%,本应客户自提,现需我司送货上门,收客户130元一吨,运费为:30元一吨,运费税率是9%,因税差所造成的税费损失啥计算呢?应收回客户的税差损失多少钱呢?
建筑工程,小规模,有个项目有工程作业,还有销售材料,要怎么开票?是工程与材料分开开票吗?
老师们有没有那种给税局提供的存货周转异常的整改自查文档,带数据的,该怎么写
老师,8月份工资表少扣一个人的社保,如何做账务处理,谢谢
给居民委员会开发票13200元,分录是:借:应收账款13200 贷:应缴财政专户13200,对吗
你好,对的,你的理解是正确的
你好老师,为什么软件里没有这个会计分录呢(应缴财政专户)
政府制度的才有应缴财政专户
公司给居民委员会开发票13069.3+130.7(税),做账是不是借:应收账款13200 贷:应缴财政专户 13200 ,对吗
对的,你的理解是正确的
能自己添加会计科目吗
能自己添加会计科目
请问应缴财政专户应该添加哪个会计科目下
应缴财政专户属于负债
老师我需要做计提发放工资的分录吗
需要做计提发放工资的分录
计提: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 对吗
你好,对的,你的理解是正确的
你好,期末结转的时候需要做其他分录吗
借 本年利润 贷 管理费用
老师我是9月份开的票,现在10月做账,也是这样结转吗,需要计提企业所得税或者计提其他的税吗,公司是小规模
你好,也是这样结转