你好,这个没事的,你这样想,他属于原来公司的,他来管理你们公司是为原来公司服务的,所以他的费用还属于他原来的公司。
老师,还有个问题。我们的领导是事业单位调过来的,他们的工资是他们单位发,我们公司不给他们发工资,这块儿怎么处理合适呢?
老师,我们的领导是事业单位调过来的,他们的工资是事业单位发,我们公司不给他们发工资,管理层为公司服务了,公司应该给他们工资,应该入账核算。问题是管理层不要呀?这怎么处理呢?
具体情况是这样的,我们是事业单位下的一个公司。我们借调一些工作人员到事业单位工作。工资由我们发,但是这笔钱以后我们要像事业单位要回来,请问工资这块怎么做账务处理?
请问老师,我们工地有很多个人的包工头,我们给了工程款,但是他们没有办法提供发票给我们,然后就有一家A公司,自由职业者包工头和A公司签合同,去管理他们。然后我们把钱打给这个A公司,A公司再把钱打给包工头们,然后他们就开具的6%的发票给我公司。开具的税收编码都是企业管理服务。例如:开具的发票如:*企业管理服务*劳务外包服务费、*企业管理服务*项目管理、*企业管理服务*保洁服务、*企业管理服务*企业管理服务。 这一类发票应该计入哪个科目呢?
我们是人力资源公司,给对方建筑公司代发工资社保等,但是这个月我们开票后,他们不经过我们账户了,用他们的农民工专户发工资了,只把管理费用和单位社保部分转来了(单独开的一张发票),个税让员工自己转到我们公司账户上,这个分录应该怎么做呢?求解答感谢老师,一定请看清问题谢谢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
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老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
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你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
老师,你太聪明了,听您这样说,终于想明白这个问题了
老师,20年的年终奖可以在1月计提并发放吗?这样做是想使20年的账面好看,减少20年的支出。这样可以吗
谢谢夸奖,早点休息吧。明天才有精神
好的,谢谢老师
不客气,祝您晚安了。