没有收到发票,最好不要认证,也不用账务处理

公司勾选平台有几张2018年的发票没有认证,也不知道是谁开给公司的,我们实际也没有收到这些票,要怎么处理呀?
对方给我们开的红字发票,对应的蓝字发票已经抵扣过了,这张红字发票应该怎么处理?在发票勾选认证里边也没有这张发票啊,这张发票需要勾选认证吗?
我在发票勾选认证平台勾选的时候 发现有好几张专票是对方公司开给我们公司的专票 但是目前还没见到发票回来 这些发票我要账务处理吗 然后对应的进项发票需要认证吗
2020年8月份对方开了一张进项票给我们,9月份的时候红冲了这张进项票,现在这个月我在勾选平台还是能看到这张正数的发票,我可以直接勾选认证吗
老师,今天我认证专票时,发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票,但是我并没有收到这张专票,发票和抵扣联都没有,也未入账,我就没有勾选这张认证,把其他认证了,请问我是否需要把这张选择不抵扣,原因选 其他?然后提交就行了,账务上也不用处理?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
意思是等什么时候发票回来了 然后在哪个月进行正常的账务处理对吗 那万一是九月份的发票 我10月份认证做进10月份的成本费用里 这样合理吗
可以的,可以这样处理的
那岂不是不符合权责发生制的要求 本来是9月份的成本费用 我体现到10月份去呢?
你这种稍微滞后是可以的