同学你好 对的,是这样理解的
你好老师,预付账款借方余额是不是付给对方的钱,没有收到发票
老师,请问只要是付给对方单位的钱没有收到发票都可以走预付账款呢?还是说付给对方没收到票的大金额的才能走预付账款呀?
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
你好老师,没有开发票给购买方,购买方已经付钱了,那购买方做账是不是借其他应收款 不是预付账款
老师你好问一下预付账款借方余额表示没来发票,借方负数表示没付给对方钱?对吗
老师,我做穿戴甲,入一批材料,生产几个产品,产品价格也不同,有些材料是共同领用的,有些按按款式领用不同,很多材料按公斤入货,细小多,领用也很难按数量核算,应该按什么方法计算成本?
收到增值税,出口退税应该怎么做?分录啊
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 老师,7月份加工费全盘算的是和对账周期的加工费,我司对账(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工费又含6月的发票,艾。我核算成本难道全部按对账周期算吗?委外成本,自已生产成品入库也按(6/26-7/25)周期算成本吗
算付现成本,期间费用的固定成本和变动成本是不是要加上?算EBIT,期间费用的变动成本和固定成本是不是要减掉?
老师,合伙企业买卖A股港股,主要是为了短线投资的。会计上怎么做账务处理?交易费用是计入成本还是投资收益?
应付债券不属于流动负债吗
我单位是小企业会计准则,去年重复计了6.2万成本,今年发现后应该做红字冲销分录,是不是借主营业务成本-6.2万,贷应付账款-6.2万,这样就能把多计的成本冲掉。在金蝶软件中,利润分配一般是自动结转的,如果可以自动结转,我是不是只需要做冲红分录就行,之前年度都是亏损的。足够弥补这个金额。是不是不用交所得税,是不是要在税务局更正去年的申报表
如果金蝶软件有自动结转,我是否只需要做冲红分录即可,如果是手动结转,那个分录怎么做,我之前年度都是亏损,足够弥补所得税,是不是需要去税务局更正申报表就行了。
重庆建材销售板材增值税税负率大概是多少
普票怎么勾选,麻烦说说详细步骤