你好,借在途物资 ,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,
老师,请问货已经收到,钱我们已经付了,发票还没有开到,我怎么做会计分录?
钱付了,发票到了,货还没到,请问分录要怎么做啊?
原材料到货,而且款已经付了!发票没到请问怎么做分录?
想问一下,货到了,钱也付了,发票没有到,怎么做分录呢
老师请问,支付了材料款,但还没收到发票,需要暂估的分录怎么做啊?
广告业,项目编码是广告服务,需要交文化事业建设费吗
老师7月社保调整了,我是先报社保,再报个税,个税是不是社保部分要从新填写啊?
核算每个分店挣多少钱,除了添加辅助核算外,还要所有费用类添加成三级科目吧,如:管理费用-汽车费用-二店?所有收入要,主营业务收入-二店,这样吧?
核算每个分店挣多少钱,除了添加辅助核算外,还要所有费用类三级科目吧,如:管理费用-汽车费用-二店?所有收入都要主营业务收入-二店?
老师,收到保险公司车险发票金额8000含车船税300请问如何做账?需要申报车船税吗?
老师,千恒公司,接到客户裕泰订单,去找加工工厂来生产。需要材料自己买,找供应商买辅料702元,怎么做账?
老师,社保费的分录,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并报表,需要被合并公司的什么数据来合并
老师小微企业处理产品一批,原货值10万,处理价4万,帐务处理?
老师好,工资开服务发票时算成本,算工资时是管理费用,不过出现在报表的地方不同,最后都是所有者全益,结不结转成本都可以吗?
借方可以做预付账款,税费,贷:银行存款吗?就是那个货可能已经到仓库了,可是财务还没收到单
你好,正规的一般要做在途物资。实务中有人也是这样的,借预付账款,应交税费--增,贷:银行存款
我公司类似这种情况太多了,老师是否建议用预付账款会比较好?要不然不容易追踪入库单据呢?
你好,用在途物资--甲材料,这个比较好,没有验收入库会在账上一看就知道
那已经付款了,没收到发票,货物已经到仓库,可是入库单还没到财务,那这个分录要怎么做呢?
你好,借预付账款,贷银行存款,