你好 你们有运输服务的业务吗 这个运费是物流公司开给你还是购买方的?

某木器加工企业系增值税一般纳税人,生产的产品适用13%的增值税税率。2019年7月发生如下经济业务: (1)从苗木公司(小规模纳税人)购进原木一批,取得增值税普通发票,发票上注明的买价为50000元,该批原木当月已全部生产领用; (2)销售给某商场办公桌一批,开具增值税专用发票一份,发票金额栏注明的价格为65000元; (3)销售给某经销商家具一批,不含税价款250000元,委托某货运公司运送货物,代垫运费15000元,货运公司将发票开具给经销商,木器加工企业将运费发票转交给该经销商; (4)购进生产用设备一台,取得增值税专用发票,发票金额栏注明的价款为200000元、税额为26000元,发票已认证; (5)将自产的餐桌赠送给敬老院,该批餐桌生产成本为16000元,餐桌的正常不含税销售价为20000元; (6)以赊销方式销售餐桌给某饭店,发货当天全额开具增值税普通发票,价税合计金额22600元。 要求:计算该木器加工企业当期应纳增值税税额。
老师,商贸公司销售了一批货,发生了300元的运费,买家付,我可以在销售发票上开-运费300元吗?小规模纳税人
某电器商场为增值税一般纳纳稅人,2021年4月发生以下购销业务:(1)购入空调300台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、12.48万元。另外支付运费1.09万元,承运单位开具的专用发票上注明运费1万元,增值税0.09万元。(2)批发空调一批,取得不含税销售额128万元,货款已收回。3)零售空调取得零售总额98.4万元,货款已收回。该电器商场2021年4月应纳的增值税为万元
某电器商场为增值税一般纳税人,2022年4月发生以下购销业务:(1)购入空调300台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、12.48万元。另外支付运费1.09万元,承运单位开具的专用发票上注明运费1万元,增值税0.09万元。②批发空调一批,取得不含税销售额128万元,货款已收回。(3)零售空调取得零售总额98.4万元,货款已收回。该电器商场2022年4月应纳的增值税为[]万元。(答案保留2位小数)
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务: (1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元; (2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元; (3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元; (4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元; (5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元; (因字数限制 题未打完 图是原题)
老师好,想问做,做加工生产五金粉末行业的一般纳税人性质,主营生产加工粉末涂料的,完成后销售给客户,这种需要怎么做账务处理,成本那方面需要怎么结转呢
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
朴老师 拼多多平台的技术服务费-技术服务费和技术服务费-基础技术服务费是每一单都必须要收的平台扣点吗?那他们相应的平台扣点率是多少?另外技术服务费-黑标技术服务费不是每个订单都必须会扣的吧?那我如何可以知道哪些订单扣了技术服务费-黑标技术服务费?
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师,是购买付给我们,
你好 我知道 购买方付款给你们。 但是物流那边运输发票是开给你公司还是开给购买方的。 这样好判断。
我们用自己的运输车送的货
你好 那这样的话 你要自己开*运输服务*运输费发票给对方 我估计你们是没有这个范围的。 你们是商贸公司 。 偶尔发生的话 建议你去税局代开发票。
我们小规模纳税人,
你好 小规模没有范围 也要去税局代开下的。