你好 ,你们是直接销售了吗?
老师客户公司是小规模给我司要专票,对两方都有什么影响
系统监控进项少销项多,税务局让带资料去解释
销售空调并安装的分录是啥?
老师,这个提可以给我讲一下吗?不理解
有留底税应该怎么做账
出差的打车票可以做交通费吗,可以和差旅费分开报销吗
老师,您好,我今天勾选了一张进项票,可是我在发票统计当中,却没有看到这张进项票,是不是数据延迟,还是税务部门要审核进项勾选?
老师,个体工商户收到政府补贴做账贷:营业外收入-政府补贴,做汇算清缴的时候可以扣减吗?
老师,实行小企业会计准则的一般纳税人单位,在5月份补缴2024年度的企业所得税汇算的所得税会计分录该怎么做?缴纳的税金是几百元。
老师,购礼品送客户,分录怎么做?
我们公司已经卖给一家公司了,但是当时的固定资产机器都没发票的,现在发票开进来在开给对方公司去,对方是一般纳税人,所以我们开增值税专用给他们的
你好 那就是走固定资产清理的。
进来发票多少,我们开出去价税合计多少的
这样成本高卖价低,有差额,
你好 上面不是说进价低吗?
打个比方进来发票10000元,开出去是价税合计1万元
进来发票是没税额的,
你好 那同学就按卖价做收入,进价做成本就可以了。
进项成本1万,但是卖价只有8849.56元,
你好 是的 这样就是卖亏了的意思。
这样成本大于卖价,差额部分会计科目是记什么啊
你好 不用另外科目,这里成本和收入直接结转到利润就可以了。
老师我还是不理解,老师我这样做,销售时:借应收账款1万,贷其它收入设备8849.56,应交税费销项税1150.44。第二是,借其它收入设备8849.56元,固定资产清理8849.56元,进来发票时,借应付账款1万元,贷固定资产1万元,
这样我公司固定资产还有1150.44元,应该怎么做了
你好 销售时 借应收账款1万 贷其他业务收入 8849.56 应交税费 进来发票 借其他业务成本 1万 贷应付账款 1万
进来发票可以分两笔 借其他业务成本 1万 贷固定资产1万 借固定资产1万。贷应付账款1万