你好,可以有余额,可以年末结转的。

老师,期末进项税额和销项税额是不应该有余额吗
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
老师,进项税额转出科目期末应该有余额吗
应交税费-销项税,期末有余额么?如果进项大于销项,销项税期末余额应该怎么结转?
请问进账税额和销项税额期末有余额吗?
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老师,结转的分录是借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税,这个分录对吗
你好,结转需要交纳的增值税是这么做。
那结果进项税和销项税还有余额怎么办呢
年末的时候结转到转出未交增值税,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
我这个月就交上个月的呀
老师,下面的我没看太明白,我现在已经做的分录就是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,
我现在是要补一个转出分录吗?借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
你上这个月,交上一个月的,和这个有什么关系呀?
你好,你月末做也可以,年末做也可以 我第一个回复说了 可以年末做
不是,老师,我的意思是说我在做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税之前,是不是要补一个分录呢
额?可以每月先做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,年底再做结转进项税销项税的???
同学,你没明白我的意思,你可以月末补,也可以在年末的时候薄。
嗯嗯,那老师,就是我先结转进项税,销项税到转出未交增值税,然后做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税这个是对的是吗
你好是的,可以做这个,需要交税,必须做这个。
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的。l