咨询
Q

老师,期末进项税额和销项税额是不应该有余额吗

2020-10-11 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 14:40

你好,可以有余额,可以年末结转的。

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:04

老师,结转的分录是借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税,这个分录对吗

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:06

你好,结转需要交纳的增值税是这么做。

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:07

那结果进项税和销项税还有余额怎么办呢

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:11

年末的时候结转到转出未交增值税,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:12

我这个月就交上个月的呀

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:14

老师,下面的我没看太明白,我现在已经做的分录就是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:15

我现在是要补一个转出分录吗?借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:16

你上这个月,交上一个月的,和这个有什么关系呀?

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:16

你好,你月末做也可以,年末做也可以 我第一个回复说了 可以年末做

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:17

不是,老师,我的意思是说我在做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税之前,是不是要补一个分录呢

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:18

额?可以每月先做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,年底再做结转进项税销项税的???

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:20

同学,你没明白我的意思,你可以月末补,也可以在年末的时候薄。

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:23

嗯嗯,那老师,就是我先结转进项税,销项税到转出未交增值税,然后做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税这个是对的是吗

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:25

你好是的,可以做这个,需要交税,必须做这个。

头像
快账用户4671 追问 2020-10-11 15:40

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2020-10-11 15:42

不用客气的,应该的。l

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以有余额,可以年末结转的。
2020-10-11
您好,这个不一定的。有可能有余额。
2021-09-07
可以有余额 也可以结转的,你不结转的话就有余额
2023-07-05
销项税期末余额结转到未交增值税,如果进项大于销项,未交增值税余额就是负数的
2022-05-11
你好 1. 你可以暂时不做结转。 等着你以后月份有需要交纳的增值税做结转处理即可。
2020-11-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×