你好,可以有余额,可以年末结转的。

老师,期末进项税额和销项税额是不应该有余额吗
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
老师,进项税额转出科目期末应该有余额吗
应交税费-销项税,期末有余额么?如果进项大于销项,销项税期末余额应该怎么结转?
请问进账税额和销项税额期末有余额吗?
请问老师,我们公司注册的时候注册资本是认缴,上个月我们还了实缴资本产生的增值税怎么入账?
老师,您好,推广用的宣传架制作计入什么科目?
我们是建筑公司,项目上购买,跟保险公司买的安责险。怎么入账?
老师好,一方公司收到开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),一方公司开出开票日期为当年日期的前期发票(实际所属期为2022年、2023年、2024年),业务均真实,这种情况下,双方账务如何处理?如何进行纳税申报?执行小企业会计准则,谢谢
老师,现在检查现金流量表时,顺着发现,25.01月现金科目 ,是贷方余额。原因是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了挂 借:其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?还是直接在25.10月账务处理 借:库存现金 贷: 其他应付款 这样没关系吗?
老师,您好,请问房产税的房产原值,包括土地价格吗
11月份申报10月份的个税,员工离职日期应该写几月的
老师,请问公司的一般户给基本户转款计入什么科目?
老师好,分公司的员工总公司代发工资,账上一直挂着往来怎么办,分公司没有钱还总公司
请问一下支付员工培训费怎么做分录
老师,结转的分录是借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税,这个分录对吗
你好,结转需要交纳的增值税是这么做。
那结果进项税和销项税还有余额怎么办呢
年末的时候结转到转出未交增值税,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
我这个月就交上个月的呀
老师,下面的我没看太明白,我现在已经做的分录就是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,
我现在是要补一个转出分录吗?借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项
你上这个月,交上一个月的,和这个有什么关系呀?
你好,你月末做也可以,年末做也可以 我第一个回复说了 可以年末做
不是,老师,我的意思是说我在做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税之前,是不是要补一个分录呢
额?可以每月先做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,年底再做结转进项税销项税的???
同学,你没明白我的意思,你可以月末补,也可以在年末的时候薄。
嗯嗯,那老师,就是我先结转进项税,销项税到转出未交增值税,然后做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税这个是对的是吗
你好是的,可以做这个,需要交税,必须做这个。
好的,谢谢老师
不用客气的,应该的。l