同学你好 这个没有余额的

老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
老师,进项税额转出科目期末应该有余额吗
老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
老师你好,进项转出科目月末有余额的吗?
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
老师,前期账上挂的余额怎么处理
同学你好 结转了就可以的
老师,怎么结转呢
进项税额转出期末无余额.既然是进项税转出,说明应该少抵扣1000,这个1000应该缴纳.你第一支分录正确,接下来做分录如下: 1,借:应交税金-应缴增值税-进项税额转出 1000 贷:应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款 1000 2,借:应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款 1000 贷:应交税金-未交增值税 1000 3,借:应交税金-未交增值税 1000 贷:银行存款(现金) 1000