同学你好 这个没有余额的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
老师,进项税额转出科目期末应该有余额吗
老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
老师 您好!期末应交税费-应交增值税(进项税额转出)科目贷方余额需要结转吗?
老师你好,进项转出科目月末有余额的吗?
                老师,我想问下,家庭农场股权转让,注册资金30万,比如溢价10000元,转让方需要交个税2000,双方交印花税各155。是这样算吗。别没有其他税了吧
老师,结转增值税是每月都要做的吗?进项税额转出是什么意思?一般在贷方余额吗?
请问老师,总账和明细账核对后,可以知道哪些原材料做“暂估入库”?
我们公司是卖汽车的4s店,客户分期付车款,所以要收取客户利息,那么我司开具利息的发票内容是什么?
工资薪金是3500元5000元不能申报吗?
老师,办理股权转让时,我们是零元转让,股权原值可以写零吗?
电子税务局如何查询进项➕留抵的总金额
老师,我们是被挂靠建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给挂靠方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是挂靠方做还是我们做?如果挂靠方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
劳务报酬是不是也是和个税一样,公司代扣代缴的,自己交不了吧
进项税加计抵减金额怎么做分录?本月加计抵减后无需缴纳增值税
老师,前期账上挂的余额怎么处理
同学你好 结转了就可以的
老师,怎么结转呢
进项税额转出期末无余额.既然是进项税转出,说明应该少抵扣1000,这个1000应该缴纳.你第一支分录正确,接下来做分录如下: 1,借:应交税金-应缴增值税-进项税额转出 1000 贷:应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款 1000 2,借:应交税金-应缴增值税-转出未交增值税款 1000 贷:应交税金-未交增值税 1000 3,借:应交税金-未交增值税 1000 贷:银行存款(现金) 1000