你好,把钱报销后 附上回单直接银行存款的分录是 借:其他应付款-某人 贷:银行存款 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人 这个分录的附件是发票

员工报销为公司购买粽子发给员工分录: 借:管理费用——职工福利 贷:应付职工薪酬——职工福利 借:应付职工薪酬——职工福利 贷:银行存款 对吗?
老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
垫付钱给员工买的过节购物卡 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人还是 把钱报销后 附上回单直接银行存款呢
每月计提职工福利 借 管理费用 贷 应付职工薪酬_职工福利 请问职工的体检费用,我是直接 借 应付职工薪酬_职工福利 贷 银行存款 还是重走一次 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
老师报销员工购买员工福利品,分录借:管理费用~福利费 贷:应付职工薪酬~福利费 借:应付职工薪酬福利费 贷:其他应付款~员工对吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师 第一步是 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-某人 这个是附件发票 第二步是 借:其他应付款 -某人 贷:银行存款 这个附件是电子回单 那第三步是把应付职工薪酬福利费转到管理费用的福利费吗 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 对吗
你好,正常情况下是先计提福利费,然后支付福利费(这里是个人垫款),然后支付款项 1,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 2,借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-某人 3,借:其他应付款 -某人 贷:银行存款
好的谢谢非常感谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
那发票是放在第二步对吗 第一步放什么
你好,第一笔,第二笔分录共用发票作为附件
做一个凭证上吗
你好,是的,是这样的
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢