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垫付钱给员工买的过节购物卡 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人还是 把钱报销后 附上回单直接银行存款呢

2020-10-11 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-11 16:57

你好,把钱报销后 附上回单直接银行存款的分录是 借:其他应付款-某人 贷:银行存款 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人 这个分录的附件是发票

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快账用户5939 追问 2020-10-11 17:04

老师 第一步是 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-某人 这个是附件发票 第二步是 借:其他应付款 -某人 贷:银行存款 这个附件是电子回单 那第三步是把应付职工薪酬福利费转到管理费用的福利费吗 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 对吗

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齐红老师 解答 2020-10-11 17:11

你好,正常情况下是先计提福利费,然后支付福利费(这里是个人垫款),然后支付款项 1,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 2,借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款-某人 3,借:其他应付款 -某人 贷:银行存款

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快账用户5939 追问 2020-10-11 17:18

好的谢谢非常感谢

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齐红老师 解答 2020-10-11 17:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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快账用户5939 追问 2020-10-11 17:19

那发票是放在第二步对吗 第一步放什么

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齐红老师 解答 2020-10-11 17:20

你好,第一笔,第二笔分录共用发票作为附件

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快账用户5939 追问 2020-10-11 17:32

做一个凭证上吗

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齐红老师 解答 2020-10-11 17:34

你好,是的,是这样的

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快账用户5939 追问 2020-10-11 17:38

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-11 17:38

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,把钱报销后 附上回单直接银行存款的分录是 借:其他应付款-某人 贷:银行存款 借应付职工薪酬-福利费 贷 其他应付款-某人 这个分录的附件是发票
2020-10-11
是的,就是这样做的哈
2022-12-31
你好,可以的,分录可以这么做的
2020-01-19
您好!这样做的话不符合会计制度的要求啊。
2021-04-29
是的,就是那样做的哈
2023-12-20
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