你这里用酒抵欠款同,是属于抵债,那么消费税和增值税都是视同销售,消费税按最高价格计税,增值税是按平均销售价格计税。 那么这里可以考虑先以销售的形式,然后用销的应收款抵应付处理,这样计税依据可按销售价格计算,适当 节税一部分。
2、东北某白酒厂2019年发生如下业务:(1)收购粮食100万吨,平均收购价3 000元1吨,有近50%开出了《农副产品收购专用发票》并通过了税务机关认证。(2)销售粮食白酒20万吨,其他酒5万吨,平均含税售价分别为每吨3 510元和2 340元。其中有一笔46.8万元的粮食酒预收款销售业务(成本费用计35万元)计划在12月底前发货。先后4次共以40吨其他酒抵清了14.04万元的欠款。已知:增值税率13%,粮食白酒消费税率20%,复合征收定额1 000元/吨。要求:请为该酒厂分项进行纳税筹划,确保在不违反税法的前提下,将增值税的税负降到最低。
、东北某白酒厂2019年发生如下业务:(1)收购粮食100万吨,平均收购价3 000元1吨,有近50%开出了《农副产品收购专用发票》并通过了税务机关认证。(2)销售粮食白酒20万吨,其他酒5万吨,平均含税售价分别为每吨3 510元和2 340元。其中有一笔46.8万元的粮食酒预收款销售业务(成本费用计35万元)计划在12月底前发货。先后4次共以40吨其他酒抵清了14.04万元的欠款。已知:增值税率13%,粮食白酒消费税率20%,复合征收定额1 000元/吨。要求:请为该酒厂分项进行纳税筹划,确保在不违反税法的前提下,将增值税的税负降到最低。
某酒厂(增值税一般纳税人)生产粮食白酒,同时也生产啤酒。2019年6月该厂的生产销售情况如下: (1)外购粮食制作的食用酒精,增值税专用发票上注明金额20万元。外购生产白酒的检测仪器,增值税专用发票上注明金额40万元。 (2)向农业生产者收购生产啤酒的大麦70吨,收购凭证上收购金额共计28万元。 (3)当月生产粮食白酒70吨,直接对外销售了60吨,每吨不含增值税价款为2万元。 (4)当月将自产粮食白酒10吨,用于赠送关系单位。 (5)当月销售生啤酒200吨,增值税专用发票上注明的出厂不含税售价每吨为0.28万元,另按照惯例开具收据收取每吨0.02万元的包装物押金,限期3个月。 (6)当月销售果汁啤酒140吨,增值税专用发票上注明的出厂不含税售价每吨为0.29万元,另按照惯例开具收据收取每吨0.02万元的包装物押金,限期3个月。 其他相关资料:该酒厂采用成本法核定抵扣农产品进项税,啤酒农产品耗用率20%,啤酒主营业务成本为60万元,该酒厂所有凭证均合规合法,可抵扣的进项税均在本月抵扣 该酒厂当月可抵扣进项税多少? 2的进项税为什么不用抵扣呢,是没有发票吗
某酒厂(增值税一般纳税人)生产粮食白酒,同时也生产啤酒。2019年6月该厂的生产销售情况如下: (1)外购粮食制作的食用酒精,增值税专用发票上注明金额20万元。外购生产白酒的检测仪器,增值税专用发票上注明金额40万元。 (2)向农业生产者收购生产啤酒的大麦70吨,收购凭证上收购金额共计28万元。 (3)当月生产粮食白酒70吨,直接对外销售了60吨,每吨不含增值税价款为2万元。 (4)当月将自产粮食白酒10吨,用于赠送关系单位。 其他相关资料:该酒厂采用成本法核定抵扣农产品进项税,啤酒农产品耗用率20%,啤酒主营业务成本为60万元,该酒厂所有凭证均合规合法,可抵扣的进项税均在本月抵扣 2的进项税为什么不用抵扣呢,是没有发票吗
某市的甲酒厂为增值税一般纳税人, 生产销售粮食白酒。粮食白酒最高销售价格2万元/吨(不含增值税);平均销售价格1.9万元/吨(不含增值税)。2019年10月份发生以下经济业务: (1)销售粮食白酒30吨,不含税售价每吨1.9万元,另收取包装物押金0.36万元,全部款项存入银行。 (2)用自产粮食白酒3吨,为职工食堂使用。 (3)用2吨自产粮食白酒进行了投资。 (4) 向农场收购免税高粱10吨,收购凭证注明收购单价0.30万元/吨,用来生产粮食白酒。 (5) 甲酒厂委托加工收回的白酒全部用于连续调制生产高级套装礼品白酒6吨,不含税售价每吨3万元,当月全部销售。 其他相关资料:假定上述增值税专用发票均勾选确认并抵扣 白酒消费税税率20%,0.5元/500克,其他酒10% 要求: 根据上述资料,计算增值税和消费税的应纳税额。
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。