不填写,这个是4季度的时候填写 ,开始折旧的时候填写,
9月新增固定资产,所得税季报时候需要填写固定资产加速折旧优惠明细表里的固定资产500万以下设备一次性扣除这个项目么?还是等到年度汇算再一次性扣除,把折旧金额调增利润
小微企业申报季度所得税中,固定资产加入折旧优惠名字表中,新购买的电脑,需要填在固定资产、无形资产一次性扣除,500万元以下设备器具一次性扣除中嘛?
老师好! 如果我7月份购进30万元的汽车,那么在居民企业所得税(7月至9月季报)预缴申报表中,固定资产加速折旧(扣除)优惠表中固定资产一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果没有新增固定资产一次性扣除,那固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了,对吗?还是需要把上季度的数字填进去啊?另外在居民企业所得税预缴申报表(1月至12月)年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的,对吗
老师好! 如果我7月份购进30万元的汽车,那么在居民企业所得税(7月至9月季报)预缴申报表中,固定资产加速折旧(扣除)优惠表中固定资产一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果没有新增固定资产一次性扣除,那固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了,对吗?还是需要把上季度的数字填进去啊?另外在居民企业所得税预缴申报表(1月至12月)年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的,对吗
老师,请教一下:符合固定资产一次性扣除的固定资产,企业所得税季报表中 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表(附表二)里面第2列(账载折旧/摊销金额),第3列(按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额)怎么填?
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
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以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
那等于2021年1月做季报时候,填写,把固定资产的金额一次性扣除,把已经计提的折旧调增利润,那年报时候还操作不
把固定资产的金额一次性扣除,把已经计提的折旧调增利润 ,这个是纳税调减,减少利润,还需要操作,
那我们2021年4月做季报时候,还用不用再填这个表格了,还是一次性扣除以后就不用再填这个表格了
不需要,这个只是增加固定资产季报享受一次扣除才填写,后面年度不填写
以后年度等于只是汇算清缴时候把计提的折旧调增利润,是这样么,老师
是的,是的,你说对,是的