您好 ,您是什么特殊的行业吗?,
老师我想问下员工报销非学历教育服务-培训费是驾照公司来的这个怎么入帐呢?
老师,有一个公司请我们的老师去给他们公司培训,支付给我们培训费,对方是个人转到我们账户,我们给他们开什么发票呢,内容开票,现代服务,培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
老师您好,我是物业公司的帐,请问非学历教育服务*培训费怎么做账,这应该是消费培训
老师您好,单位是广东的公司,给对方提供培训服务,对方业务员问能否开具*教育辅助服务*服务费或非学历教育*培训费,我想问一下要根据什么来判断能否开具这些发票,要注意什么风险点,是否要跟税务局报备开票明细?
老师,收到老板给的非学历教育服务*培训费,这个可以报销吗,我们公司没有提过工会经费呢,之前也没这方面的科目,这张发票我要怎么做账呢
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
不是特殊行业
你好, 那您计入职工福利费用,
我想问下像报销打印机维修费2000元怎么入帐合适呢
您好, 计入管理费用,办公费
为什么不计入维修费呢
您好, 您这个维修不是因为办公才用的吗?所以您可以寄到办公费,如果您还有维修费的科目,你也可以寄到维修费
哦!那这个怎么界定呢
你好 明细科目企业按自己核算设置就可以