借:财务费用——套现手续费 贷:其他应付款——XX老板

非营利宗教场所固定定资产若不计提折旧,糸统通不过怎么办?
9月份公司社保新增了4人,人事没有跟财务这边说导致个税漏报了,怎么处理
老师,请问小规模纳税人纳税减征额申报所得税时要填入营业外收入是吗老师
老师,我抵扣系统有一张买车的税票64万未抵扣,那现在我们每个月只开20多万的销售票,那这张怎么抵扣呢
固定资产暂估3500元 账务处理 借:固定资产暂估3500万 贷:应付账款3500万 收到200万发票 借:固定资产200万 贷:固定资产暂估200万 这样做分录对吗?
工会经费账务,工会审计,如何做账
因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的, 为什么人民法院不予受理?
老师请问公司之间借款利息怎么开票,
老师你好,我销售的使用过的二手车会计处理的营业外收入与增值税申报表的收入不一致,我要调整企业所得税申报表吗?
帮客户仪器的做检定找第三方做的,第三方开票*鉴证咨询服务*计量服务费,那我公司开票给客户,怎么开?
收到时:借银行存款8683财务费用手续费17贷其他应付款8700 支付时借其他应付款8700贷财务费用17银行存款8683 这样可以吗?
这个是公司的业务吗?如果是老板私人业务,不用账务处理
不是,就是单纯套现,那我要怎么做?取那个数做分录?
如果不是公司的业务,与公司业务无关,不用进行账务处理