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固定资产暂估3500元 账务处理 借:固定资产暂估3500万 贷:应付账款3500万 收到200万发票 借:固定资产200万 贷:固定资产暂估200万 这样做分录对吗?

2025-10-24 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-24 15:32

你好可以的 可以的

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你好!是红字冲减之前暂估的,然后按正确的金额入账。
2020-09-24
借其他应付款贷固定资产,然后再走发票的,借固定资产应交税费、应交增值税进项贷其他应付款或者是银行存款。
2022-09-27
对的是的,不需要赞估。
2024-12-05
同学你好,这样做不能算错,但是最好收到发票时,借:固定资产—暂估 (不含税)负数, 贷:应付款款 负数。再做借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税, 贷: 应付账款。
2024-05-26
这个去卡片点固定资产变动,按新的原值去输入就可以,后续折旧按新的折旧,之前折旧过不需要调整
2021-01-14
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