你好 那你们收入怎么来 。 意思是实际赚取差价吗? 这个发票是你开给客户 还是专卖店来开给客户 ?
我们公司卖车,顾客交了首付款后再去4s店买车。购买方写的是我们公司。我们和顾客签的有挂靠合同。当我们收到客户定金时候怎么做分录。交了首付款时候怎么写分录啊老师
老师你好,我们公司是需于汽贸网点公司(中介),客户在我们公司购买小轿车,我们公司再跟专卖店购买,客户做了同贷书后,我们公司再直接到专卖店提车。这样情况的公司应该怎样做账?
老师你好,想咨询个问题:我公司是汽车服务公司,客户买车要向我们贷款,然后总公司拨款200万,我们再转到4S店买车,这个要怎么做账务处理呢?
你好,老师 我们公司是一家销售汽车公司,本来的营业模式是供应商给我们车,我们再把车买给客户正常打款开票,现在有一种情况是客户把车款打给我们了,我们把车款也打给供应商啦,但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了,我们现在该怎么做账
你好,老师,我们是一家汽车经销商,客户打款到我们公账,之后我们转到其他4s店购买车辆,4s店直接开票给客户,这种情况我们应该需要怎么做账,税务上有没有其他风险
其他公司入股设备之前没有入账,现在需要分红该如何处理
收到500多的收入,发票只开了300多金额,剩下的一百多可以不开发票入账吗?
请问:我们是农业公司,收到补贴的耕地保护激励资金,需要开票,申报增值税吗?
请问老师,出口,本月销项大余进项10,期初无留底税额,应退税额100,则本月免抵额是90吗,本月也不用交增值税吗
郭老师,我们租赁费,2万,设备的要怎么做
7、2x18年10月18日,甲公司以银行存款3000万元购入乙公司的股票,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2x18年12月31日该股票投资的公允价值为3200万元,2x19年12月31日该股票投资的公允价值为3250万元。甲公司适用的企业所得税税率为25%。2x19年12月31日,该股票投资的计税基础为3000万元。不考虑其他因素,甲公司对该股票投资公允价值变动应确认递延所得税负债的余额为( )万元。
考前有必要把中级经济法和财管的讲义,在看一遍?还是就做题就行,不看讲义了
老师您好,公司注册资金100万,(业务少,盈利很少,盈利用于公司管理费,到目前八月份仅剩下几千块钱在账上了),两个股东,A股东10%已实缴10万,B股东90%未实缴,B想把名下股权90%免费转给C,请问老师,这种情况下,B未实缴,公司盈利少的情况下,是按照上个月财务报表净利润计算纳税吗?公账上面有A的实缴10万,会不会也计算成净资产纳税?
你好老师,现在销项税是109417.19元,进项是81230.8。中间这个差价28186.39,需要用哪些发票可以来冲费用,有具体要求吗?
老师,我们企业收到了失业稳岗返还的一笔钱,这个现金流量是什么啊
我们公司只是赚取差价,还有银行贷款的返点
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 主营业务收入 应交税费
发票不是我们公司开具,是专卖店直接开给客人
你好 那你就做 :借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 主营业务收入 应交税费 收到贷款返点 借银行存款贷主营业务收入 应交税费
那实际赚取的差价2万元(包含了上牌费1000元有发票),其中的19000元又怎样入账?
你好 这个计入主营业务收入去核算。 到时上牌费以及你们人员工资计入主营业务成本来做账
那1.9万直接入主营业务收入不用开具任何发票?
你好 你可以不开票,报无票收入 ; 你要报20000的无票收入哦。 不是19000; 你1000做成本去。
这是今天上午问老师你的案例
你好 这个是什么意思 ?
老师,车辆销售发票不是我们公司开具的,发票金额10万这个凭证应该怎样入?
你好 不是你们开具的 那是专卖店的直接销售给客户。 对于你来说 你就职做你们赚取的差价部分收入 你做无票收入处理 。