同学您好,您的意思是工资成本在开票的时候没有具体的数据是吗,那是哪一个环节跟不上
劳务派遣公司,本来记税方式是差额征收,可是现在客户不想要差额征收的发票,要求我们出具普票。这样能开吗
劳务派遣差额征税,客户需要我先开票,但是工资成本这些我是后期才知道。这个需要怎么做
我是劳务派遣选择差额征税的,但是我不知道工资这些成本,要先开票给客户,这种怎么弄
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
老师,我们开劳务派遣差额征税普票,6月开发票(开票金额是9万,差额征税是86000),备注是5月份的工资,社保,公积金,现在我想知道怎么入账,就是成本,工资
个体户对公账大额取现
老师、做试算平衡表的时候、(应收账款)科目余额在贷方 是负数表示吗?
会议费入什么科目?老师
老师:请问增加股东是先在税务办理还是直接在工商办理就可以了
老师,企业所得税汇算清缴里的103资产总额是怎么算出来的
老师我们公司与别人公司属于关联企业占股份但是没有业务往来,需要申报么?还是零申报,还是不报
老师,俩家公司合作,共同研发,签战略合作协议,人员共享,我们公司用对方公司的员工,他们在我公司兼职,以工资薪金形式报个税,那我们还用给对方公司付款吗?
请问这笔回单应如何做会计分录
老师,租房给员工住宿,这个房东需要开具发票吗
老师,我们是运输公司充值50万,按每升1元钱返利到油款账户,到时候消费这笔钱就不开发票,开票只开我们充值的钱,那针对这笔返利我们需要入账吗
具体工资得要完成了才知道每个工人发多少,但是客户要先开发票
那如果这样的话,您也只能按您做的预算先暂估了
那实际有了,再作废这张发票重开吗
那只能红冲了,当月的才可以作废,或者以后开票再调整
那我知道了,谢谢
不客气,这是我们的职责所在