你好,那就把你做的会计分录冲回一个吧。

老师 我们是运输公司 购买机动车开回来的是机动车发票,我8月份抵扣了一个车的税票,可我查了好像不能抵扣,需要换成增值税发票才可以抵扣,我这情况该怎么办呢?
老师 我购买税控设备延期取得280发票 可以抵扣 可是我发现我再20年抵扣了两次 ,这怎么操作才行
你好,老师,我们是小规模纳税人,上个季度购买了税控盘160,还交了服务费280,都是取得普通发票,这个440都可以全额抵减增值税吗?是初次领取
老师,我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣,比如2023年的,但是发票拿到当时已经做账了,如果我现在抵扣以前年度的发票,就直接抵扣就行,不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧?我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
老师,有一个24年取得的专票,建筑服务类的,对方备注错了,但是我次月就认证抵扣了,做成本了,我这个月才发现,可以让对方红冲,然后再开个对的吗?我需要怎么做账呢老师
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
哪笔?现在增值税我发现少交了280
就是减免一个280就行。 你看你当时是不是做分录 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 借:应交税费-减免税 贷:管理费用 那借:应交税费-减免税 贷:管理费用 的分录是不是做了两次,冲一个就行。
老师 借 应交税费 贷 管理费用 我就做了一次分录 我
那你做的对着呢,没有抵扣两次。
我分录是对的 可是我再报税的时候 减征额280我用了两次
可以去税务局更正申报。
老师 如果不去税务局更改申报的话 通过分录填过来可以吗
你不是分录做的对着呢吗 是税务局报税报错了 不是吗
是的 可是我想通过调整分录 这样更方便一些 能把 红冲 贷管理费用 借应交税费
你好,那你这样是把账往错误的方向调整呢
没有其他方法了吗 老师
恩 恩 没有了 还是往正确的调吧
好的 老师
恩 恩 不客气 好的哦