你好,那就把你做的会计分录冲回一个吧。
老师 我们是运输公司 购买机动车开回来的是机动车发票,我8月份抵扣了一个车的税票,可我查了好像不能抵扣,需要换成增值税发票才可以抵扣,我这情况该怎么办呢?
老师 我购买税控设备延期取得280发票 可以抵扣 可是我发现我再20年抵扣了两次 ,这怎么操作才行
你好,老师,我们是小规模纳税人,上个季度购买了税控盘160,还交了服务费280,都是取得普通发票,这个440都可以全额抵减增值税吗?是初次领取
老师,我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣,比如2023年的,但是发票拿到当时已经做账了,如果我现在抵扣以前年度的发票,就直接抵扣就行,不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧?我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
老师,有一个24年取得的专票,建筑服务类的,对方备注错了,但是我次月就认证抵扣了,做成本了,我这个月才发现,可以让对方红冲,然后再开个对的吗?我需要怎么做账呢老师
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
哪笔?现在增值税我发现少交了280
就是减免一个280就行。 你看你当时是不是做分录 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 借:应交税费-减免税 贷:管理费用 那借:应交税费-减免税 贷:管理费用 的分录是不是做了两次,冲一个就行。
老师 借 应交税费 贷 管理费用 我就做了一次分录 我
那你做的对着呢,没有抵扣两次。
我分录是对的 可是我再报税的时候 减征额280我用了两次
可以去税务局更正申报。
老师 如果不去税务局更改申报的话 通过分录填过来可以吗
你不是分录做的对着呢吗 是税务局报税报错了 不是吗
是的 可是我想通过调整分录 这样更方便一些 能把 红冲 贷管理费用 借应交税费
你好,那你这样是把账往错误的方向调整呢
没有其他方法了吗 老师
恩 恩 没有了 还是往正确的调吧
好的 老师
恩 恩 不客气 好的哦