你好,那就把你做的会计分录冲回一个吧。

老师 我们是运输公司 购买机动车开回来的是机动车发票,我8月份抵扣了一个车的税票,可我查了好像不能抵扣,需要换成增值税发票才可以抵扣,我这情况该怎么办呢?
老师 我购买税控设备延期取得280发票 可以抵扣 可是我发现我再20年抵扣了两次 ,这怎么操作才行
你好,老师,我们是小规模纳税人,上个季度购买了税控盘160,还交了服务费280,都是取得普通发票,这个440都可以全额抵减增值税吗?是初次领取
老师,我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣,比如2023年的,但是发票拿到当时已经做账了,如果我现在抵扣以前年度的发票,就直接抵扣就行,不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧?我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
老师,有一个24年取得的专票,建筑服务类的,对方备注错了,但是我次月就认证抵扣了,做成本了,我这个月才发现,可以让对方红冲,然后再开个对的吗?我需要怎么做账呢老师
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
哪笔?现在增值税我发现少交了280
就是减免一个280就行。 你看你当时是不是做分录 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 借:应交税费-减免税 贷:管理费用 那借:应交税费-减免税 贷:管理费用 的分录是不是做了两次,冲一个就行。
老师 借 应交税费 贷 管理费用 我就做了一次分录 我
那你做的对着呢,没有抵扣两次。
我分录是对的 可是我再报税的时候 减征额280我用了两次
可以去税务局更正申报。
老师 如果不去税务局更改申报的话 通过分录填过来可以吗
你不是分录做的对着呢吗 是税务局报税报错了 不是吗
是的 可是我想通过调整分录 这样更方便一些 能把 红冲 贷管理费用 借应交税费
你好,那你这样是把账往错误的方向调整呢
没有其他方法了吗 老师
恩 恩 没有了 还是往正确的调吧
好的 老师
恩 恩 不客气 好的哦