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老师 我购买税控设备延期取得280发票 可以抵扣 可是我发现我再20年抵扣了两次 ,这怎么操作才行

2020-10-12 13:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 13:28

你好,那就把你做的会计分录冲回一个吧。

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快账用户3027 追问 2020-10-12 13:29

哪笔?现在增值税我发现少交了280

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齐红老师 解答 2020-10-12 13:35

就是减免一个280就行。 你看你当时是不是做分录 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 借:应交税费-减免税 贷:管理费用 那借:应交税费-减免税 贷:管理费用 的分录是不是做了两次,冲一个就行。

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快账用户3027 追问 2020-10-12 13:37

老师 借 应交税费 贷 管理费用 我就做了一次分录 我

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齐红老师 解答 2020-10-12 13:38

那你做的对着呢,没有抵扣两次。

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快账用户3027 追问 2020-10-12 13:40

我分录是对的 可是我再报税的时候 减征额280我用了两次

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:06

可以去税务局更正申报。

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快账用户3027 追问 2020-10-12 14:14

老师 如果不去税务局更改申报的话 通过分录填过来可以吗

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:16

你不是分录做的对着呢吗 是税务局报税报错了 不是吗

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快账用户3027 追问 2020-10-12 14:19

是的 可是我想通过调整分录 这样更方便一些 能把 红冲 贷管理费用 借应交税费

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:30

你好,那你这样是把账往错误的方向调整呢

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快账用户3027 追问 2020-10-12 14:31

没有其他方法了吗 老师

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:36

恩 恩 没有了 还是往正确的调吧

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快账用户3027 追问 2020-10-12 14:40

好的 老师

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:51

恩 恩 不客气 好的哦

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你好,那就把你做的会计分录冲回一个吧。
2020-10-12
同学, 可以全额抵扣。 全部入增值税进项税额中,如果这个月有销项税额,可以在增值税申报表中全额抵扣。 <解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-11
同学你好 租赁期间已经过去的,不需要开负数 没有过去的,可以开负数,重新开销售
2020-11-12
你好,当时做了应交税费代认证吗?
2024-06-12
你好,附表三不需要填写的,应该在附表四里面,你现在需要抵扣吗?
2021-05-17
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