你好,当时做了应交税费代认证吗?
老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利,购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元,这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65
我有张2020年的茶叶发票,2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选,我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了,做账做的是借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司,需要对方重新开,那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛!?还是有啥复杂的程序??还是原来2月的分录要红冲??
有张2020年的茶叶发票,2020年因为抬头开错了进项没抵扣没勾选,我2023年发现了这个发票勾选抵扣完了,做账做的是借以前年度损益调整负数,贷进项税正数,现在发现抬头不对税号是我们公司但是抬头不是我们公司,需要对方重新开,那我已经勾选抵扣的做个分录转出就好了嘛!?还是有啥复杂的程序??还是原来2月的分录要红冲?? 就告诉我如果新发票来了以前入账过的分录怎么调整,如果以前没入账过分录怎么改
老师好,2017年开错的一张发票,没有及时作废,导致扣税,但这张发票当时也没有入账,现在开票冲红,如果原来的发票重新入账再冲,财务上收入没有变化,但之前这笔税款已扣,现在要抵扣回来就体现不了这笔钱,现在已在国税系统手动抵扣了,又跟账对不上,怎么处理把分录做平,谢谢! 账面没入账,但国税系统按税盘上的比对直接扣款了,我现在开冲红,怎么做账,谢谢
老师,我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣,比如2023年的,但是发票拿到当时已经做账了,如果我现在抵扣以前年度的发票,就直接抵扣就行,不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧?我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
老师,去年的城镇土地使用税,和房产税,8月份补缴了,怎么打印完税证明?在平时打印的地方查询不到
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
老师,超市的帐,在学堂看哪一个类型的课,是商贸吗
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
老师。这些发票全部都已经入账了的,我是这样把增值税每月做平转出的,然后税务上面这些发票一直挂在待抵扣界面,那我后期想抵扣了还要操作啥吗?还是直接抵扣就好了?
这个代抵扣是什么原因的?是认证了没有抵扣的吗?
没有认证的,就是当期进项账发票多,但是我们本月用不了这么多,就没抵扣,放进待抵扣进项里面去了
你好,放到应交税费,待认证您需要抵扣的时候再去勾选,然后转到进项税额。
老师,是的,就是一直放在里面,后期需要抵扣了再从待抵扣转到进项税里面去的,就是前面说2023年发票放到2024年才去税务抵扣了,那税务系统直接抵扣了,金蝶系统就这样操作待抵扣转到进项去,还需要操作啥吗?不会因为跨年了还要操作啥吧?
你好,需要勾选呀,需要勾选呀
老师,就是税务系统勾选了,金蝶软件这样操作待抵扣转到进项去,还需要因为发票跨年了,操作啥吗还是没有了。
勾选了做到应交税费应交增值税进项里面去 待抵扣。这个是辅导期,纳税人当月认证了,当月不允许抵扣。税务局比对通过之后才能抵扣的意思不一样。