是的 不用应交税费 是的
老师,今年生活服务业是不需要缴纳增值税吗?那我们确认收入的时候是否要有应交税费这个科目来计提呢?今年餐饮行业是不管营业额是多少都不需要交税吗?
老师,我想请问下,今年餐饮行业属于生活服务类行业是不需要交税的,那我确认主营业务收入的时候是否还是会计分录:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金1% ,让后应交税金转入营业外收入:借:应交税金 贷:营业外收入
老师,我们公司是小规模纳税人,10月份开票15万,那做账时要计提增值税吗,还有我们公司有代管服务获得的主营业务收入10多万,这笔收入不需要开票,那报税的时候是按开票收入交税的是吗
老师我们10月份有确认收入未开票的业务,我做的业务是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——增销项,我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳,这个是不是我10月份要先做计提这边增值税,11月份缴纳,这个分录要怎么写
老师,我们是房地产企业,我们现在是房地产的预售阶段,每个月有预售收入,我们需要按照预售收入预缴增值税,我们预缴增值税的时候: 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 这个应交税费-预缴增值税科目,一直挂在这里吗?月底的时候要不要给它用哪个科目平一下呢?
这一题答案上,分母上面价值×2,这个乘以2是什么意?为什么1200又是✖️1?
老师,固定资产转为公允价值模式下的投资性房地产,产生借方差额100万,计入公允价值变动损益,后续公允价值变动又产生50万公允价值变动损益,把这个房自耦卖掉,要把150万全转到其他业务成本吗
这个题题目不是写着免征增值税吗?为什么答案又要减去增值税?
注销时存货太多怎么处理
第3问留存收益的增加额应该是200万元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000万元,销售净利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200万元,增加额是200万元,答案怎么是1200万元?
国有企业能当合伙人吗?选项a对吗?
公司一般纳税人经营了半年,共36个股东共投入84500,账面余额488000元,现时股东购入变卖物品抵偿投资一款,库存商品,账面余额直接按投资比例分配给各位股东,分录如何处理?
个体户升级为公司,若之前没有税务登记,是不是直接工商办理就行?若有登记税务,又怎么操作
大家好,想问下: 1、个体户升级公司, 2、然后再做一个二类医疗器械的备案 请问这种一般收费多少,谢谢?
现在五险单位和个人的缴费比列各是多少
好的,明白了老师,我看有的餐饮的发票是1%的是怎么回事呢?
开错了 应该都是免税的
直接在税控盘里面选择免征税是吗
税率直接选择免税就可以
谢谢老师
不用客气的 工作愉快