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#提问#增值税进项税加计抵扣,这10%的会计分录怎么做? 当期的增值税130000,计提抵扣的数额是13000吗?

2020-10-12 13:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 13:35

您好,是的。 借 应交税费-未交增值税 13000 贷 银行存款11700 其他收益 1300

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快账用户1024 追问 2020-10-12 13:44

130000-13000=本期应纳税额117000 但申报时申报表自动带出应纳税额是13万,这个要怎么改?

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齐红老师 解答 2020-10-12 14:30

您好,有个 附表四,加计抵扣情况这里需要填写1300的

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快账用户1024 追问 2020-10-12 15:13

好的!还有 正常情况这几个表没自动带出数据的是不是打开直接0保存

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快账用户1024 追问 2020-10-12 15:13

这三个表

这三个表
这三个表
这三个表
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齐红老师 解答 2020-10-12 15:15

您好,我圈出来的地方填写13000。 其他地方自动保存,都是为0

您好,我圈出来的地方填写13000。


其他地方自动保存,都是为0
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快账用户1024 追问 2020-10-12 15:25

这张点击提交显示这样

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齐红老师 解答 2020-10-12 15:52

您好,您这里填写一下或者选择一下试试

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您好,是的。 借 应交税费-未交增值税 13000 贷 银行存款11700 其他收益 1300
2020-10-12
意思就是说你的增值税可以加计扣除。
2022-04-14
加计抵减不用做分录-_-||
2022-03-16
借应交税费应交增值税加计抵减 贷营业外收入
2022-03-29
你好,当月的进项税额乘以5%,再额外抵扣这些。
2023-09-07
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