你好!你要先确认这个是交的什么款项

我想问下我收到一张非税收入缴款书,但是我看银行是付款不是收款,我要怎么计入固定资产这个科目
老师,我想问下。比如销售一样东西,这个是我们的主营业务,但是这个月银行存款收到客户的货款,但是下个月出开票,我先收到银行存款的时候,是不是借:银行存款 贷:预收账款 然后下个月开票,我借:预收账款 贷:主营业务收入 销项税
老师我想问一下、购买固定资产、借应付账款、贷银行存款、资产已经收到了、但是发票没有收到、固定资产可以暂估入账么
请问一下这个收入准则的事情看看,帮我看看,解答一下我的疑问 预收账款已开发票是不是要确认收下,提前收款和开票 那到了合同约定收款节点时需要怎么处理理,用应收账款科目过度? 想了解这种收款的分录怎么处理 我自己想了两种方法。一个是按旧的思路,一个是按新的准则。但我不知道对不对,所以请教一下你
老师 我现在拿到银行付款的 那个流水单子,就是一张收付款的流水单,那我看到里面有这个货款,是支付的货款的钱 ,那我计入什么科目呢?是???
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
我看摘要写的是非经营性客车额度拍卖收入
你好!你们公司是做什么的
供应链的这种
你好!你这个是买车的时候交付的费用是吧
相当于这个是买车牌的费用,对了老师我刚看到还有一笔拍牌费,应该都是一起的,但是我不知道啥时候会买车 那这两笔费用我要怎么入账好呢?
你好!这个你可以计入到在建工程—车辆—拍照费 ,到时候都完成了,再转入固定资产
老师那非税收入的发票也计入在建工程嘛?
你好!是的。但是你要先确认这个是什么业务产生的。
你的意思是为什么要买这个车牌嘛?
你好!不是,我是说,你要确认这个款是为了买这个车牌而发生的。
这个不好问吧 ,领导自己的想法不会跟我说的很清楚
你好!不要这样想,因为这个是业务,有对公付款,所以要了解清楚,是什么款项。
好的 老师,那我跟她问清楚一点 谢谢你
你好!不用客气的了。
老师 我请假下其他问题,就是我这家公司付了一笔钱给其他公司做增资款,我是挂在那个科目比较好?对方公司也不还这笔钱了
你好!为什么不还了呢?你们白给?
倒不是,应该是合作达成的什么意见吧,感觉为难的都是财务
您好!是啊,财务是为难,其实会计只是核算和监督,会计上建议你计入到其他应收款先。