同学你好 这个的话直接转就可以了,挂往来,账上的现金转到银行
(一)资料:丙公司为增值税一般纳税人,増值税税率为13%。2019年12月1日,丙公司“应收账款”账户借方余额为200万元,“坏账准备”账户货方余额为10万元,公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析,确定计提账损失准备金的比例为期未应收账款余额的5%,12月份丙公司发生如下经济业务:(1)12月5日,向乙企业销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金为500万元(不含增值税),由于是成批销售,丙公司给予乙企业10%的商业折扣。(2)12月9日,客户W破产,根据清算程序,有应收账教8万元不能收回,确认坏账。(3)12月11日,收到乙企业的销货教400万元,存入银行。(4)12月21日,收到2018年已转销为坏账的应收账教7万元,存入银行(5)12月30日,向甲企业销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元指使我我新力1万元。丙公司カ了及早收回放款而在合同中想定的现金折扣件为2/10,1/20,n/30。假定现金折扣不考虑增值税。(二)要求:1、顺序编制丙公司上述业务的会计分录(20分)2、计算丙公司2019年末应计提的琳金开编制会计分录。一-(8分
老师:甲乙丙三个公司。乙公司2016年向甲公司付款300万购买设备。甲公司收到货款后,分别开出200万和80万的销售发票(17%税率),另有20万未开。后因情况变化,甲公司没有交货。鉴于双方互信,此时也就耽搁下来。 乙公司2019年购买丙公司技术服务两次,一次为130万,一次为180万。丙公司开具130万技术服务发票,乙公司支付了50万。另一次的180万,丙公司也没有开发票。 丙公司是甲公司的全资子公司。 甲公司现提出如下解决方案解决与乙公司的多年往来帐: 1.甲乙丙公司签署三方协议,设备货款转为借款,并按照10%的利息支付至今,共计4年8个月;连本带息440万; 2.甲公司开具的280万增值税销售发票,其税款40万乙公司可以用做抵扣,该款项及其利息也按照4年8个月计算,连本带息58万; 3.乙公司欠丙公司260万,也按照10%计息,连本带息为277万。 4.甲公司用税款及利息+丙公司的服务费及利息来偿还乙公司的440万借款及利息。仍下欠乙公司105万。 5.双方约定,这105万挂账停息。可以用甲或乙的设备或技术服务来抵减。 请问:如何完善财务手续。
老师请教一下,丙建筑企业今年开票给甲方才开200万的票,工程款到账200万,今年出纳提现金提了500万!款项是从乙建筑公司往来款形式400万到丙建筑公司基本户的!现在老板继续从乙建筑公司往来200万到丙建筑公司。继续从丙公司提现,我们作为丙公司的会计要怎么处理?怎么跟老板沟通?账务上2019年现金账上还有500多万现金!
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
老师,现在我这边有一个实务的问题,需要亟需解决,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000万元,甲是乙的供应商,乙销售甲的产品,现在甲乙丙三方签订一个债权债务转让协议,约定将丙欠甲的1000万债务转让给乙,乙将1000万还给了甲,这1000万到时候甲会以货的方式发给乙,但是不开发票,这样我怎么才能把这1000万的账平掉了,对方给我出主意说叫我们把这1000万挂账,计提坏账,通过两年的时间把这笔款计提坏账给计提掉,我觉得这样有风险,现在不知道怎么处理好,麻烦老师给我个建议
老师,请问我们公司开给客户的专票,我们的税局系统可以查到对方抵扣了吗?
老师,我9月份不小心多开了张发票,现在造成有利润了,本来都是亏损的,我要怎么调账好?
老师,你好,我公司三季度没业务,所得税应该是0吧,但是我今天申报时you金额,能帮我看看哪里出错了吗
老师请教下我现在报残疾人保证金才发现汇算清缴的时候工资A105050表中的工资薪金与我个税系统的24年申报表有差异,这个申报表是在2024年刚成立公司.4月份是有员工工资的,当时是做了零申报.现在才发现这个钱与个税系统相差7700元,现在要怎么处理这个账务呢
老师请问一下财务附注表中,各个会计科目如何取数。
个人所得税工资累计扣除怎么计算?
洗浴中心(个体工商户)申报增值税的时候。第11行未达起征点销售额那行,填的金额比开票金额大。是因为有无票收入吗?
我公司碳排放交易收入了一点钱 需要计提销项税吗 需要开发票吗?
老师,您好,老板又办了个个体户专门走账用的,怎么推脱出去,不想负责报税
郭老师,我们卖二手车,比如当时买来进项10万,都抵扣了,现在卖二手,开了销项3万出去,我们还有没有需要做进项转出的
现金提出来就被老板花掉了!没有票据进来啊!
需要有发票来的哦,没有发票得调增,账上现金太多不正常
现在老板就是从乙建筑公司走给丙公司往来,然后提现走!乙丙没有业务往来。我们要怎么跟老板说不能这么干?
同学你好 这个的话直接说各公司不能乱转款,会引起税局注意