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老师请教一下,丙建筑企业今年开票给甲方才开200万的票,工程款到账200万,今年出纳提现金提了500万!款项是从乙建筑公司往来款形式400万到丙建筑公司基本户的!现在老板继续从乙建筑公司往来200万到丙建筑公司。继续从丙公司提现,我们作为丙公司的会计要怎么处理?怎么跟老板沟通?账务上2019年现金账上还有500多万现金!

2020-10-12 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 15:01

同学你好 这个的话直接转就可以了,挂往来,账上的现金转到银行

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快账用户1311 追问 2020-10-12 15:04

现金提出来就被老板花掉了!没有票据进来啊!

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齐红老师 解答 2020-10-12 15:07

需要有发票来的哦,没有发票得调增,账上现金太多不正常

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快账用户1311 追问 2020-10-12 15:18

现在老板就是从乙建筑公司走给丙公司往来,然后提现走!乙丙没有业务往来。我们要怎么跟老板说不能这么干?

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齐红老师 解答 2020-10-12 15:32

同学你好 这个的话直接说各公司不能乱转款,会引起税局注意

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齐红老师 | 官方答疑老师

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