同学你好 8月直接零申报就行了,不用离职

请问员工从1月到7月都在本公司任职,8月离职9月又入职,申报个税的入职时间是哪个月?
请问员工从1月到7月都在本公司任职,8月离职9月又入职,8月个税系统已经报送非正常了,再入职申报个税的入职时间是哪个月?
如果之前的员工今年5月已离职,但又8月重新聘请入职,9月发8月工资,那在申报个税时,入职时间该如何填写
员工8月入职,企业在8月申报所属期为7月的个税时,需要申报8月入职的新员工吗?任职受雇日期怎么填写?
一个员工六月入职,7月发了6月的工资,8月个税申报的时候,这个员工的入职时间填实际入职时间六月吗?
老师 请问个体户收到投资款怎么做账?
我们发票一直按照收款来开的,成本之前都是按照比例结转,1月份开了很多发票,但是按照比例结转库存商品没有这么多,如果不按照比例提,毛利会很高,如果按照比例提,库存商品又是负数,这个你们一般怎么处理的
您好老师,新公司做完税务登记和税费种核定申请了,是不是要增值税费种核定完了才可以申请数电票,申请数电票的时候代理机构身份可以申领吗
一般会计做几个公司的账,张会计在单位里做了6家公司的账,4个一般纳税人,和2个小规模纳税人,感觉很忙?
请问老师 金蝶mini版可以把做做账的分录都倒出来 在其他连接有打印机的电脑上打印吗谢谢
老师你好!社保年度工资申报是按实际工资申报吗?高于社保基数上限按什么数据填报呢?
公司要注销 已开票但款未收回 要怎么处理?对方没注销,以后还会来钱的
公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
老师,那个住宿费也进差旅费用了,不单独立住宿费了可以吧
老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年
当时并不知道还会入职,8月1日个税系统已经报送非正常了
那就重新增员就可以的
入职日期按第一次入职时间还是第二次入职时间?
第二次入职时间哦