你这个开啥税收编码?这个自动会 减免这个,你申报应收收入这个最后会自动减免
老师你好,我是小规模纳税人,请问文化事业建设费申报时系统自动取数比我本季度含税收入多了,而且我开的票是设计服务,我该如何填报呢?
老师您好 文化事业建设费申报表 系统自动带出来应征收入数字 和增值税报税数字一样 怎么调整? 不用缴纳文化事业建设费??
老师好,我们是文化传播公司,小规模,代开普票,季度收入不超30万免增值税,有没有免文化事业建设税的,我们税种核对只有文化服务,但是点了之后跳出来三个选项,第一个是1.1之前(发票打出来是2020.1.1之前业务,3%的发票),第二个是自愿放弃免税优惠政策(我现在发票开的这个),第三个是以上都不是(选着第三个的话会自动退出代开发票申请界面,返回上一步),我选了第二个自愿放弃,但是不知道普票有没有免增值税跟文化建设说以及其他税费, 我普票开出来之后再电子税务局代开上面看了是一个点的,我这个季度没有达到起征点所以发票税率那里是*星号的,只能通过电子税务局查到一个点
文化事业建设费申报表 小规模。第一栏 应征收入是主税申报后带过来的数据。第二栏免征收入填不填数字 如果填是不是填第一行的数字
老师您好,本人填写文化事业建设费申报表采用简单粗暴方法,直接将当期本公司广告开票总额减去当期媒体回票总额之间差额作为当期应征收入直接填表纳税,纳税金额无误,就是未按照填表要求将数据逐一填写,今日自查发现错误深感自责,由于个人失误导致这种申报模式持续了一段时间,请问老师该这种情况如何处理
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师 不行的 不能减免
老师 就是这个文化事业建设费申报表
怎么能调整 然后数字为0
https://mp.weixin.qq.com/s/GeSUJ110m7UsMZudEqdVKw不需要调你看这个申报说明这个
填写免税收入下面按季度申报不超过6万话
老师 2020年1月1日-2020年12月31日25号文件 减免文化事业建设费
是这个不需要交了这个上面是上海税务申报说明
你看我发步骤有说明链接上面
老师您好 这个申报表直接保存就可以了吧? 数字783.47是系统自动的 但是应补退税额是0
是的,是的是的,是的 不能填写免税收入下面,这个自动生成应税收入,最后也是0,直接保存吧
老师 我就是弄不清这个783.47 保存了以后税务局不会麻烦吧? 但是本期应补退费额是0
不会,减免了,这个,2020年全年都不需要交
好的 谢谢老师
好,我先回复别的学员了