你这个开啥税收编码?这个自动会 减免这个,你申报应收收入这个最后会自动减免
老师你好,我是小规模纳税人,请问文化事业建设费申报时系统自动取数比我本季度含税收入多了,而且我开的票是设计服务,我该如何填报呢?
老师您好 文化事业建设费申报表 系统自动带出来应征收入数字 和增值税报税数字一样 怎么调整? 不用缴纳文化事业建设费??
老师好,我们是文化传播公司,小规模,代开普票,季度收入不超30万免增值税,有没有免文化事业建设税的,我们税种核对只有文化服务,但是点了之后跳出来三个选项,第一个是1.1之前(发票打出来是2020.1.1之前业务,3%的发票),第二个是自愿放弃免税优惠政策(我现在发票开的这个),第三个是以上都不是(选着第三个的话会自动退出代开发票申请界面,返回上一步),我选了第二个自愿放弃,但是不知道普票有没有免增值税跟文化建设说以及其他税费, 我普票开出来之后再电子税务局代开上面看了是一个点的,我这个季度没有达到起征点所以发票税率那里是*星号的,只能通过电子税务局查到一个点
文化事业建设费申报表 小规模。第一栏 应征收入是主税申报后带过来的数据。第二栏免征收入填不填数字 如果填是不是填第一行的数字
老师您好,本人填写文化事业建设费申报表采用简单粗暴方法,直接将当期本公司广告开票总额减去当期媒体回票总额之间差额作为当期应征收入直接填表纳税,纳税金额无误,就是未按照填表要求将数据逐一填写,今日自查发现错误深感自责,由于个人失误导致这种申报模式持续了一段时间,请问老师该这种情况如何处理
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
老师 不行的 不能减免
老师 就是这个文化事业建设费申报表
怎么能调整 然后数字为0
https://mp.weixin.qq.com/s/GeSUJ110m7UsMZudEqdVKw不需要调你看这个申报说明这个
填写免税收入下面按季度申报不超过6万话
老师 2020年1月1日-2020年12月31日25号文件 减免文化事业建设费
是这个不需要交了这个上面是上海税务申报说明
你看我发步骤有说明链接上面
老师您好 这个申报表直接保存就可以了吧? 数字783.47是系统自动的 但是应补退税额是0
是的,是的是的,是的 不能填写免税收入下面,这个自动生成应税收入,最后也是0,直接保存吧
老师 我就是弄不清这个783.47 保存了以后税务局不会麻烦吧? 但是本期应补退费额是0
不会,减免了,这个,2020年全年都不需要交
好的 谢谢老师
好,我先回复别的学员了