你好 借银行存款贷预收账款。 实际发生报销做 借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费
老师,有这样一个业务,我们公司贷款买车,贷款包含车款、车辆购置税款,现在是购置税款这,贷款公司先打款给了卖车的4s店的账户里,4s店在对公打给我们公司,我们还这笔款的时候,直接还给贷款公司,不需要在还给4s店,这样的业务怎么处理
4s店一笔维修保养的业务 客户在我们这购买买二送一的保养,并且开票了,这就等于是预收账款,这个业务怎么做账呐?
请教老师4s店业务: 客户在我们这买车,并付钱让我们代买1000元的保险,我们向a公司买这个报险,a公司给我们按照1000开专票,而且到下个月每单给我们返利500,但是要求我们要给他开500的专票,这个业务该怎么做分录呐?
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
请问一下,就是我们是4s店的,上两个月该客户员工扫码付款了保养费,这个月该客户对公转账一样的金额,金额转重了,申请退还该客户员工付的款,怎么做账务处理
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
嗯,没开票的时候我是这样做的。但这次是我收钱的时候已经开票了啊,
你好 一次性开票了 就一起来做分录 。 借银行存款贷主营业务收入 应交税费
那等服务实际发生的时候,又怎么做呢?
你好 你们现在一次性开票了就一次性做收入处理 。 后面实际发生就不做分录。
好的,谢谢
没事的 希望能帮到你