你好 借银行存款贷预收账款。 实际发生报销做 借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费

老师,有这样一个业务,我们公司贷款买车,贷款包含车款、车辆购置税款,现在是购置税款这,贷款公司先打款给了卖车的4s店的账户里,4s店在对公打给我们公司,我们还这笔款的时候,直接还给贷款公司,不需要在还给4s店,这样的业务怎么处理
4s店一笔维修保养的业务 客户在我们这购买买二送一的保养,并且开票了,这就等于是预收账款,这个业务怎么做账呐?
请教老师4s店业务: 客户在我们这买车,并付钱让我们代买1000元的保险,我们向a公司买这个报险,a公司给我们按照1000开专票,而且到下个月每单给我们返利500,但是要求我们要给他开500的专票,这个业务该怎么做分录呐?
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
请问一下,就是我们是4s店的,上两个月该客户员工扫码付款了保养费,这个月该客户对公转账一样的金额,金额转重了,申请退还该客户员工付的款,怎么做账务处理
老师,您好!问下残疾人保障金的缴纳基准,是2025年度的个税申报数总和吗?这个总合是涵盖了工资,补贴,奖励一起的是吗?
没有税额就不可以抵扣是不?老师
老师 一般纳税人建筑公司 处置资料一辆车 在二手交易市场开了发票 公司申报时 税率应该是是13%吗?
老师,城市维护建设税现在是怎么算的啊
你好老师,三方开出来的二手车发票,是不是没有税额对不?
老师,新开的公司,2026年1月才做税务报到,票种核定是2026.1开始,在电子税务局申报那没有任何的报表,然后确有两张进项普通发票,这种情况下,我12月份要做账吗?还是说1月再做?
给客户购买预付卡,已经发给客户,怎么做账
变卖二手车,报表填了未开票收入,账上不需要再确认收入吗
老师您好 我公司应收应付挂了好多,和老板核实后 实际我公司不欠别人欠款 也不存在别人欠我们欠款,怎么把这些应收应付调平?
老师,现在检查申报表发现,申报企业所得税时季末从业人数有些季度是按个税系统填报的,有些季度是按实际在职人数填的,这个要不要更正申报?
嗯,没开票的时候我是这样做的。但这次是我收钱的时候已经开票了啊,
你好 一次性开票了 就一起来做分录 。 借银行存款贷主营业务收入 应交税费
那等服务实际发生的时候,又怎么做呢?
你好 你们现在一次性开票了就一次性做收入处理 。 后面实际发生就不做分录。
好的,谢谢
没事的 希望能帮到你