咨询
Q

递减金税盘的减免税额月末怎么结转?

2020-10-13 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 11:54

借应交税费-增值税 贷管理费用

头像
快账用户5106 追问 2020-10-13 11:55

老师,我说的是怎么结转应交税费-增值税-减免税额

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 11:57

借应交税费-增值税-减免税额 贷管理费用 这个科目和进项,销项,对比完之后,有贷方余额增值税,才结转,借应交税费-增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税,如果是借方余额,不做账务处理

头像
快账用户5106 追问 2020-10-13 11:59

现在有销项,没有进项,怎么结转?

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 12:01

销减了这个免税的,还有余额,看一下应交税费-增值税的余额要贷方,就做分录借应交税费-增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税

头像
快账用户5106 追问 2020-10-13 12:03

那现是借:应交税费-销项 1000 贷:转出未交增值税 520 减免税额 480; 借:转出未交增值税520 贷:未交增值税520?

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 12:04

同学,您好,是这样操作

头像
快账用户5106 追问 2020-10-13 12:05

那我明白了,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2020-10-13 12:07

同学,您好,不客气的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应交税费-增值税 贷管理费用
2020-10-13
借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)
2022-03-07
同学,你好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-应交增值税(减免税额)借:管理费用-办公费  负数
2023-03-02
借应交税费贷营业外收入。 借未交增值税贷应交税费减免税额。
2021-12-02
你好 ; 要结转的;   结转下到未交增值税去   
2021-10-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×