借应交税费-增值税 贷管理费用

递减金税盘的减免税额月末怎么结转?
老师,应交税费-减免税额科目可以有余额嘛?如果本期进项大于销项,税盘服务费递减增值税得金额,期末需要从减免税额结转到未交增值税,还是等销项大于进项时再从减免税额结转到未交增值税
老师,年末应交税费-应交增值税(减免税款)有余额(这是税控盘的减免)需要结转吗?
税控盘280元的分录怎么做,还有月末减免税怎么结转
老师,税控盘年费280,入账抵减后,借:减免税额,贷管理费。月末还要把这个减免明细结转到转出未交增值税吗?即借 转出未交增值税,贷减免税额 这样?
老师,红字发票要怎么开呀?
租医院的房子做医养结合项目改造,租赁费怎么处理
安装充电桩的电缆 二万多 计入什么费用
您好,老师,请问非居民个税,20000如何计算为含税工资呢?谢谢
老师好,我是一般纳税人,收到一张去哪网的代订酒店的专票 这可以认证吗
老师,您好,报税的账要写进销存账还是出入库存数量的账
老师您好,非独立核算的分公司,他有营业执照,那么这个员工个税怎么申报呢?
老师,采购水果,长期以500元以内的手据入账可以吗?姓名电话身份证号信息齐全
融资咨询合同交印花税不
老师,在国企财务共享中心实习了两个月,每天都在审核,基本每天都保持问问题的习惯,但是感觉好没意思,然后组长可能感觉我做了很久但是还是很多没学明白 ,我该怎么办,感觉快待不下去了,是校招进了提前实习的
老师,我说的是怎么结转应交税费-增值税-减免税额
借应交税费-增值税-减免税额 贷管理费用 这个科目和进项,销项,对比完之后,有贷方余额增值税,才结转,借应交税费-增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税,如果是借方余额,不做账务处理
现在有销项,没有进项,怎么结转?
销减了这个免税的,还有余额,看一下应交税费-增值税的余额要贷方,就做分录借应交税费-增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税
那现是借:应交税费-销项 1000 贷:转出未交增值税 520 减免税额 480; 借:转出未交增值税520 贷:未交增值税520?
同学,您好,是这样操作
那我明白了,谢谢老师!
同学,您好,不客气的