同学你好 是的,报免税就行了
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
免税额填多少,是填开票的这个金额,还是本季度收到的全部财政补助,因为有的没开票
这个就是填写这个开票金额,这个说的是免增值税,是收入的金额
就是开票金额填在主表其他免税销售额中,收入不用填是吗
同学你好 对的,这个就是免税销售额
那企业所得税是零申报吗?
所得税按照利润申报,收入成本都填写
老师,这个减税免税明细表,说免税项目第一行第5列,免税额应等于第三列扣除后免税销售额的3%或5%是什么意思
你是小规模的吗?不超三十万吗
是小规模,本季度开的免税普票一张金额21000元,其他财政补贴和伙食费在一起是超30万的
那你这个就是在3%的那里填写免税额
然后免税的那里还填写的,你开发票了不是吗?就是这样填写
老师,我是第一次申报,不太懂,是在主表填还是在附表一,还是在减税免税申报表里,填的免税额是21000吗?
主表填写就可以的
那附表一和减税免税表需要填吗?
需要填写免税表的
老师,是不是这样填的
这样填写就可以的哦
主表中我填了其他免税销售额和本期免税额都是21000,是这样吗
恩,填写免税的金额就行