您好,您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
请问,20年三季度9月开普票20万暂未收款,会计分录,附加税分录,这样做账对嘛?印花税需要做嘛?怎么做? 借:应收账款-…公司 200000 贷:主营业务收入 198019.8 应交税费-应交增值费 1980.2 借:应交税费-应交增值税 1980.2 贷:应交税费-应交增值税(减免税)1980.2 借:营业税金及附加- 贷:应交税费-
小规模纳税人季度不超过45万提的增值税怎么结转,是 借:预收账款 200000 贷:主营业业务收入198019.80 应交税费-应交增值税1980.2 然后结转增值税到 借:应交税费-应交增值税 1980.2 贷:营业外收入-减免税费 1980.2 是这样结转吗
老师,小规模公司,去年收入开了两张发票,今年1月份开了负数发票。现在1月份需要做哪些会计分录?麻烦些一下。12月份时,借:应收账款2000,贷:主营业务收入1980.2,应交税费-应交增值税19.8,同时,借:应交税费-应交增值税19.8,贷:营业外收入19.8
请问,小规模纳税人,交增值税分录,借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 ,计提附加税 借 税金及附加 贷 应交税费-城建税 -教育费 地方教育费附加吗
#提问#请问老师原来小区物业小规模一直季度不超30万不交增值税,这个季度超了,那分录借主营业务收入贷应交税费—应交增值税,还需要计提附税借,税金及附加贷应交税费—应交城市建设附加税,教育费附加,地方教育费附加,老师需要做借应交税费—应交增值税,贷应交税费—未交增值税吗?谢谢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
小规模纳税人
小规模纳税人的话,是只使用应交税费-应交增值税这一个科目的。
而且免征的增值税要做 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入或其他收益
好的,那需要做印花税分录嘛?
需要做印花税的分录,常见的是不需要做计提分录,但是做计提印花税分录也是对的。
好的,谢谢
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!