这个可以冲减之前多计提的
老师 帮我看下: 一般纳税人:月<3万,免2个教育费附加 月<10万,免城建税、2个教育费附加 小规模: 季度<30万,免增值税、附加税、印花税减半 若开了专票,交纳增值税、附加税减半 以上帮我仔细看下,有错误吗?有没有漏的,谢谢老师
老师,我记得小规模纳税人开专票的话,季度收入30万元以下免两附加,城建税减半征收,一般纳税人也享受这个政策吗?能的话麻烦老师完整表述下,谢谢
老师,我想咨询下,小规模企业季度超过30万了,减免的2%的增值税是不是要计入营业外收入呢,还有附加税减免的部分,是不是都要计入营业外收入呢,减免的土地使用税
想咨询一下我小规模上季度开的专票,交增值税,计提了城建税附加,有的免税,有的减半,免税和减半的下次做账需要结转到营业外收入吗,谢谢
请教一下 小规模季度收入30万 减免增值税 计入营业外收入 减免的城建附加 需要计入营业外不,城建还用计提吗
小规模纳税人的个体工商户个税也是按季度申报吧?
领导让统计利润开股东会用 我是根据利润表里的利润统计数呀? 还是按实际利润=收入-费用-税金-增值税? 哪种统计方法更合适?
老师你好,我想问一下,我们之前有一个会计把小规模要交的增值税结转。到营业外收入里,后来又发现要交增值税,又被她做在未交增值税,现在未交增值税上就挂着这个税,现在我要怎么帮她红冲这个票,才能把税调回来。去年7月份升成了一般纳税人。
老师,你好,采购设备的差旅费计入哪个会计科目?
老师,新公司。我准备建二月份的账,现在根据一月份余额表我设置期初余额,你看看我设置的银行存款对吗?
伙食费是做在职工福利里面吗
现在就是有一个问题都是A公司是帮B公司做业务 ,然后A公司开了这个450131.7的发票,收到394158.65的发票 销项398346.63 税额51785.07 价税合计450131.7 进项348812.98 税额45345.67 价税合计394158.65 请问 A公司转多少钱给B公司 税钱都是算B公司的 A公司属于代缴。
电子发票,开错了怎么作废
设备3-5万左右,给红十字会的,我们账务上要注意什么? 需要红十字会出示什么手续给我们作账用吗?
我们是做展会的,开具的发票是*会展服务*会展服务,我们会议会请专家讲课,走的灵活用工平台,我们开票可以开什么呢,会展服务*会议展览服务费,现代服务*会议服务费可以吗
不用转营业外收入对吗老师
是的,不用结转到营业外收入的