你好, 利润是正数在计提所得税,利润是负数,不用计提所得税,
你好,老师,我每个月做账不管利润总额是负数还是正数,我都计提了所得税的,现在我计提的所得税累计数是负数了,我在年底的最后一个月是不是要把所得税要冲成0,这个账务应该怎么处理
老师,二季度利润总额是正数,但是所得税费用计算出来减去一季度预缴的金额后,所得税变成负数了,二季度我需要计提负数的所得税吗?如果不需要计提,我已经计提了负数所得税,有什么影响?
老师,我们是三月计提所得税,这个是三月的利润表,左边是本年累计,右边是本月累计,右边利润总额也是整数,右边所得税费用那里要填了,三月的报表本年累计和本月累计的所得税费用不一致(倒数第二行),是不是错了?一月利润是负,二月利润是正,三月利润也是正
老师,我计算所得税,这个季度最后一个月的利润总额基数是去掉计提的所得税还是不去掉计提的所得税
老师,四季度所得税费用提多了,今年一月份把多计提的反向冲了,按正确的交的税,我刚接手工作,这个月我先预结账出的利润表,根据利润总额提所得税。结果反冲的所得税显示负数,表上利润总额加的反冲所得税费用的负数额,加一起是净利润。这对吗老师,懵了。怎么处理对,账务和税务如何处理?谢谢老师。本季还没计提
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
您好 如果您是负数计提错了,可以红冲,