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老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?

2026-03-10 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-10 09:23

没事的,在普票列填负数就行

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你好 7月开红字发票红冲当期收入 6月正常申报纳税 
2021-09-10
没有,就如果说你本期你本身总共的销售额没有超过45万,你直接按照免税销售额填写就行了。
2022-01-10
你好,应当按照56763863.62元申报,差额的72万需要写个情况说明,让专管员再后台给比对通过
2025-04-29
你好同学稍等我一下我你好同学稍等我一下我要写出
2025-04-18
你好同学 1.计算6月应交增值税、附加税、增值税税负并写出计算过程并告知客户小规模和一般纳税人的区别 1.6月应交增值税=48000/1.13*0.13%2B12500/1.06*0.06%2B80000/1.13*0.13-(54000/1.13*0.13-1900/1.13*0.13)-440=8999.41 2.附加税=8999.41*0.12=1079.93 3.增值税税负=8999.41/(48000/1.13%2B12500/1.06%2B80000/1.13)=7.20% 2.计算出A公司2022年4-6月第二季度需要缴纳的增值税、消费税、附加税、增值税负并写出计算过程。 2022年4-6月第二季度需要缴纳的增值税=79850/1.13*0.13%2B35700/1.13*0.13%2B204110/1.06*0.06-440=24406.76 消费税税率=(79850/1.13%2B35700/1.13)*5%=5112.83 附加税=(24406.76%2B5112.83)*10%=2951.96 增值税税负=24406.76/(79850/1.13%2B35700/1.13%2B204110/1.06)=8.28%
2022-07-12
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