你好,可以每次做收入的分录同步结转成本,也可以月底汇总一次结转成本的,看个人处理习惯了
发生销售的时候就要结转成本,还是可以月底一次结转?因为每天都在发生多笔销售.
9月份销售了30个订单,一共40万,那么结转成本的时候怎么结?是每次做主营业务收入的时候就结转成本吗?还是月底一次结转?
老师我公司是小规模农产品网络平台销售纳税人,一个季度开一次成本发票可以吗?到每季度末的时候一起结转成本可以吗?还是每个月开一次成本发票,每月月底结转一次
老师我们是物业公司比如 商户交了7-9月物业费120元,本月月底结转收入的时候是结转120还是只结转一个月的40哦,怎样做分录
三月份的时候我把制造费用结转到生产成本中去了,但是生产成本-制造费用没有结转到库存商品,那就是也没有结转到主营业务成本中去,那在后面月份还要结转到主营成本中去吗
不支持开具非特定业务发票是什么意思呢
我们租了一块地上面建了站台能当固定资产吗?
请问购进农产品收到免税发票,开出销售发票是含税价格,这样合理吗,比如收到 10万免税发票,进项9000,成本 91000,开 100500的销售发票,销项是8298,明明增值了500元,但是进项永远大于销项
软件使用费为什么当月分摊? 不是无形资产吗
老师我们增票的时候给税务局上传的合同,和发票增下来开出去的单位不一致,有风险吗?
请问太阳能发电符合享受三免三减半政策吗
销售开票是一个客户,采购收票也是一个供应商,月头做账是否销售收入一张凭证将一个月的销售收入合并,采购是否也可以一张凭证将一个月的采购合并,还是必须要分开?
采购方,未按合同约定时间支付货款。销售方开具违约金发票,这种进项税额可进行抵扣吗
建筑工程企业,之前是开票既缴纳增值税,这次收到一笔新工程启动预收款,金额还蛮大的,同时也开具了发票,应为是预收款增值税缴纳节点不太清楚,请开始指教
这个21000的票,我私账转过3000 公账转18000可以不 借库存商品 贷应付账款21000。 借应付账款21000,贷银行存款18000,其他应付款法人3000
如果30个订单中有5个订单有缺货的,例如,一个订单有20个产品,发了17个产品,还欠3个产品没发,那结转成本的时候怎么结转?
你好,可以每次做收入的分录同步结转成本,也可以月底汇总一次结转成本的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
如果30个订单中有5个订单有缺货的,例如,一个订单有20个产品,发了17个产品,还欠3个产品没发,那结转成本的时候怎么结转?
你好,可以做收入的分录同步结转成本,也可以月底汇总一次结转成本
我是问缺货还没发的3个产品要不要结转成本?还是只结转17个已经发货的成本?
你好,确认收入是17个,结转成本自然也是17个的,而不是20个的成本
但收到钱是收到20个的,那会计分录怎么写?
你好 17个做收入,3个的部分做预收账款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 预收账款