你好,那只能是本月补结转了
去年12月份生产成本和制造费用没有结转,我可以这个月结转吗
去年12月份的计提折旧的制造费用应为没有开始生产所以想结转到管理费 12月份只计提了没有结转 我现在想结转了 怎么编分录
三月份的时候我把制造费用结转到生产成本中去了,但是生产成本-制造费用没有结转到库存商品,那就是也没有结转到主营业务成本中去,那在后面月份还要结转到主营成本中去吗
老师好 制造费用期末一般是没有余额的对吗 我们12月份没有产成品 制造费用也要结转到生产成本去吗
老师,结转生产成本和制造费用结转在本年利润可以吗
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
我直接结转就可以吗,具体的分录要怎么写
你好,可以直接结转 借:库存商品 生产成本 贷:生产成本 制造费用