咨询
Q

12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?

2026-01-16 13:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 13:07

你好,出口日期是25年的要填写的这个

头像
快账用户3706 追问 2026-01-16 13:12

就是在表一未开票里面要填金额,然后减免税那张表也也要把这个金额加进去对吧

头像
齐红老师 解答 2026-01-16 13:12

是的你说的是正确的

头像
快账用户3706 追问 2026-01-16 13:15

次月就是同时减去处理对吧,不会出现填写金额跟开票金额不一致吧

头像
齐红老师 解答 2026-01-16 13:17

不会的放心好了的

头像
快账用户3706 追问 2026-01-16 14:41

那未开票收入的印花税也你现在12月份了

头像
齐红老师 解答 2026-01-16 14:43

当然了,印花税是12月份

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,出口日期是25年的要填写的这个
2026-01-16
要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面
2026-01-16
同学你好 这个可以的
2022-06-16
增值税免税那张表金额 是填写0
2026-02-09
问题 1 人民币出口免抵退税,系统一般仍需填美元汇率(按出口当月 1 日或当日汇率折算 );因汇率产生的 1 分钱尾差是合理误差,不影响申报。 问题 2 免抵退税与增值税申报期原则上应一致,需先完成增值税申报再做免抵退税申报。3 月未开票申报后补开票,要调整增值税(冲减原未开票、按开票重报 ),同步更新免抵退税数据,保证两端匹配
2025-06-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×