同学,你好
先计提印花税,最后提盈余公积

老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
在做教育费附加加计提时借贷都计入了税金及附加所以之前的利润表上税金及附加少了这一笔,但是余额表上的税金及附加又是体现这笔的,这种报表和余额表金额不一致应该怎么调?
我 之前计提了印花税,但是不满1块的不扣,我又冲正了,但是税金及附加余额是负的了,怎么回事
老师,印花税我没有通过税金及附加这个科目,在我做账的利润表上税金及附加就没有印花税的金额,我在电子税务申报利润表的时候又需要填写印花税,它提示需要在税金及附加填上印花税,我应该怎么操作
老师,请问,之前计提印花税,是借税金及附加-印花税,贷:应交税费-印花税,然后交的,入错科目了,入成是借税金及附加-印花税了,这样是要怎么调整,
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
那这印花税基数多少呢
同学,你好
要具体看你是什么业务
就是说比如我现在10万净利,那印花税按10万x0.1x0.0003?
同学,你好
印花税是根据合同,不是根据利润
那你先计提了印花税入了税金及附加,不是又没有10万的净利润了吗?我现在说的是营业帐簿的印花税
搞不太明白这一点
麻烦老师帮忙解答下哦
营业帐簿的印花税,是实收资本和资本公积的金额,和利润没有关系