直接冲减你付款的分录就可以了
老师您好,请问9月付水电费1640元,结果发现多付了305元,对方也急时退还账上,这笔分录如何处理?
老师您好,请问水电费付1640元,发现多付305元,也退回来了都发生在本月,我是这样处理: 借:管理费用1640 管理费用—305 贷:银存1335
老师您好,由于12月份年度结账银行流水未及时获得,已经结了账,报了税,发现银行收入2000元,而账上只记录了418元,还有0.12元的利息未入账,请问这种情况该如何处理?是否可以今年1月份补记 借:银行存款 1582 贷:其他应付款1582 借:银行存款0.12 贷:利润分配—未分配利润 0.12 这样处理可以吗?(适用小企业会计准则) 如果可以,请问需要如何处理税务这一块呢?谢谢。
老师您好,公司10月收到36000美元后没有结汇,就存放在美元账户里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬结汇一部分,美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币,对公账户维护费是12.89美元,11月24日给外汇个人账户(发工资)付款付了48000美元,现在账户余额是2000美元,请问收到外汇美元时,入到应收账款时是否是以人民币入账的,请问老师这样会计分录如何做,第一次做外汇不太懂,求指教,如何做
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
您好。我公司有一位同事怀孕,8月份预产期。生育津贴让同事自己支付宝申请,打个人账户了。我想知道8月份的工资,以及之后半年的工资应该怎么发,需要发多少?社保和公积金还要继续交的吗?公积金原本都是工资里面扣的
老师,麻烦问下,单位主营业务是销售酒水等,销售的是享有商品打折功能的权益卡,就是99元买个会员卡,这个卡是没有余额的,只可以享受会员价及年节会有些赠品,销售这类会员卡的收入时是按主营收入账嘛?
甲公司购入乙公司 20%的有表决权的股份,能够对乙公司施加重大影响。当日,乙公司可辨认净资产的账面价值为1 500 万元,除一批存货公允价值高于账面价值 100 万元外,其他各项可辨认资产、负债的公允价值和账面价值均相同。至 2×22 年 12 月 31 日,乙公司已将该批存货未对外出售。2×22 年度乙公司实现净利润 300万元,分派现金股利 50 万元。不考虑其他因素,2×22 年度甲公司对乙公司股权应确认投资收益的金额为( )万元。 是这样算的吗: 乙公司调整后的净利润=300-100×0%=300 甲公司对乙公司股权应确认投资收益的金额=300×20%=60
想请问公司只承担国内拖车费和报关费 不承担国际海运费和港杂费 走fob报关 外贸公司退税这样是合规的嘛
因不允许税前扣除的罚款和滞纳金确认的负债,其计税基础等于账面价值,老师,什么时候计税基础等于0,什么时候等于账面价值,搞不懂了
劳务800交多少个税请问
公司老板把客户介绍给商户,商户走私账,给老板一笔返点。不通过公账。这样做有风险吗?
请问本年利润怎么理解
老师好,请问股转的资产负债表有未分配利润是不是要交个税?
老师,员工劳动合同有到期的,是直接续签呢,还是不签了?
都发生在本月 我这样处理:借:管理费用1640 银存 --305 贷:银存 1305
借管理费用1640 贷银行存款1640 收到时借管理费用-305 借银行存款305 都放借方
这是两笔分录?
借管理费用1640 贷银行存款1640 上面是付款的分录,我看你的参考写的 收到退款时 借管理费用-305 借银行存款305 都放借方
老师,银存收入变成1945,实际我们只付1335
上面付1640 现在冲305,下来是1335
哦,对的,是我没看清,谢谢老师,辛苦了!
同学,您好,没事,有时候就是一下蒙住了