直接冲减你付款的分录就可以了

老师您好,请问9月付水电费1640元,结果发现多付了305元,对方也急时退还账上,这笔分录如何处理?
老师您好,请问水电费付1640元,发现多付305元,也退回来了都发生在本月,我是这样处理: 借:管理费用1640 管理费用—305 贷:银存1335
老师您好,由于12月份年度结账银行流水未及时获得,已经结了账,报了税,发现银行收入2000元,而账上只记录了418元,还有0.12元的利息未入账,请问这种情况该如何处理?是否可以今年1月份补记 借:银行存款 1582 贷:其他应付款1582 借:银行存款0.12 贷:利润分配—未分配利润 0.12 这样处理可以吗?(适用小企业会计准则) 如果可以,请问需要如何处理税务这一块呢?谢谢。
老师您好,公司10月收到36000美元后没有结汇,就存放在美元账户里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬结汇一部分,美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币,对公账户维护费是12.89美元,11月24日给外汇个人账户(发工资)付款付了48000美元,现在账户余额是2000美元,请问收到外汇美元时,入到应收账款时是否是以人民币入账的,请问老师这样会计分录如何做,第一次做外汇不太懂,求指教,如何做
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
没有发货要算应收挂账吗
老师,请问一下怎么知道公户到账的是哪个信用证
你好,我们公司安置一个残疾人可以抵扣多少个人,减免残疾人保障金 另外我们安置了残疾人,还有哪些税收优惠政策
老师,我想问下我们是销售方去年收到的款今年客户要求我们开发票,能开吗
老师您好,我们有签订一个项目,履约时间是26年6月。今年25年12月项目就验收了,我是不是就可以确认收入了呢?谢谢老师
我们现在建信融通的资金50,可以拆分一部分20付给下家么?
内账利润是负数还能分红吗?是不是分股等到利润为正数再分红
老师您好,我们公司就是现在收到2023年的材料票,金额是5470元,现在还能入账不
因为公司去年24年,收到了三张问题单位的住宿专票,我们当时全额做的销售费用没有抵扣,然后这个单位今年12月的时候被查出来了,我们到税务局做了,保证不抵扣该票,现在电子税务局系统又推送出来。让座这个企业所得税税前扣除凭证,风险提示反馈,然后所得税补税情况详细说明,现在怎么补税啊?
更正往年公积金记错了分录 要怎么调整啊 是否在今年调整 分录要怎么写啊 记错到其他应付了
都发生在本月 我这样处理:借:管理费用1640 银存 --305 贷:银存 1305
借管理费用1640 贷银行存款1640 收到时借管理费用-305 借银行存款305 都放借方
这是两笔分录?
借管理费用1640 贷银行存款1640 上面是付款的分录,我看你的参考写的 收到退款时 借管理费用-305 借银行存款305 都放借方
老师,银存收入变成1945,实际我们只付1335
上面付1640 现在冲305,下来是1335
哦,对的,是我没看清,谢谢老师,辛苦了!
同学,您好,没事,有时候就是一下蒙住了