期初不用填写的 专票开始是1%还是3%

尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
老师,小规模增值税申报时候,开了3%普票40万,减免税申报表里,免征增值税项目销售额是填写40万,还是填写不含3%税的销售额388349.51啊?
老师,小规模纳税人现在是减按1%征收增值税,如果开含税金额为10万的发票,那报申报表的时候,收入填好多呀?
学堂老师,咨询一下,个体户季度申报增值税开的普票,不足10万,在主表小微免税销售额填写不含税价格,免税额填写按3%的税额还是1%的税额呢?因为开的发票普票减免税的表是不是不用填写呢?谢谢老师了
小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项,减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗?本期发生额是3%-1%的税额,本征期开的全是普票,没超过30万,不用缴纳增值税。