你好!这个不用补税的。只是丢失发票有的会要罚款。

你好老师,发票联丢失,根据抵扣联在网上已抵扣税额并且报完税了,如何在账务处理上补税?
老师,专用发票对方已抵扣,这边公司是记账联丢失了,这个该怎么处理,需要去税务局或者登报吗?
老师好,收到走逃失联的发票,已经入了成本且进项税额已抵扣,现在怎么做账务处理呀?
1.我方收到专票可抵扣的,纸质专票记账联和抵扣联(2022年开具的); 2.但是记账联和抵扣联都遗失了,且2022年未入账,现在想入账,该如何处理? 3.补票是联系对方复印或打印发票在A4纸上,然侯盖财务专用章吗,需要补几张 4.如果对方不补又应该如何处理?
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗
但是已经抵扣报税了,不入账的话税额不就不一致了嘛
你好!这个确实是要入账,但是用复印件正常入账就可以了。所以说没有补税的操作。是正常操作。
会涉及银行存款,可是本月并没有这笔支出,是以前月份的发票
你好!根据你说的这个抵扣入账,是不需要设计银行存款的。只要你本月没有支出这笔钱,就不涉及。
可以借应交税费应交增值税,贷管理费用(负数)吗
你好!这个发票具体是发生了什么业务开具的。
买了手机
你好!你当时如果入的是管理费用,就可以冲管理费用
用友T3如何生成季度资产负债表啊
你好!这个老师不清楚了,你问问其他老师看看,我没有用过这个软件。