你好差额放到营业外支出的
老师,您好!缴纳的增值税比计提的增值税多了0.03元,我怎么做分录?
老师,小规模纳税人结转的销项税比实际报税的时候增值税的应补退税额要少0.03,导致计提的增值税少了0.03,请问可以怎么做分录补提增值税呢
增值税发票对比实际缴纳增值税税款比计提增值税多缴两分钱,会计分录怎么做
老师,缴纳的增值税比计提的增值税多几分如何做分录
小规模纳税人,计提的增值税比实缴的少0.03。平账分录该怎么做?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
个人开公司建议自然人独资还是自然人控股
新规下,企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
请问一下老师,分录怎么做?借:应交税费-增值税-未交增值税1717.80,贷:银行存款1717.80,借:营业外支出0.03元,贷:应交税费-增值税-未交增值税1717.80 。
是这样吗
如果不是,麻烦老师教一下,怎么做分录,金额是多少,谢谢。
0.03 借营业外支出贷应交税费未交增值税
什么意思,没有明白,我不用做银行存款的科目吗?
我是用银行存款缴纳的税金
借应交税费未交增值税贷银行存款不就可以了