你好差额放到营业外支出的
老师,您好!缴纳的增值税比计提的增值税多了0.03元,我怎么做分录?
老师,小规模纳税人结转的销项税比实际报税的时候增值税的应补退税额要少0.03,导致计提的增值税少了0.03,请问可以怎么做分录补提增值税呢
增值税发票对比实际缴纳增值税税款比计提增值税多缴两分钱,会计分录怎么做
老师,缴纳的增值税比计提的增值税多几分如何做分录
小规模纳税人,计提的增值税比实缴的少0.03。平账分录该怎么做?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
请问一下老师,分录怎么做?借:应交税费-增值税-未交增值税1717.80,贷:银行存款1717.80,借:营业外支出0.03元,贷:应交税费-增值税-未交增值税1717.80 。
是这样吗
如果不是,麻烦老师教一下,怎么做分录,金额是多少,谢谢。
0.03 借营业外支出贷应交税费未交增值税
什么意思,没有明白,我不用做银行存款的科目吗?
我是用银行存款缴纳的税金
借应交税费未交增值税贷银行存款不就可以了