你好 计入营业外支出科目就可以了。

老师,计提的增值税比实际扣款的增值税多了一分钱,应该怎么处理呀,怎么做会计分录
我增值税实际缴纳比普通发票增值税的税额多5分
增值税发票对比实际缴纳增值税税款比计提增值税多缴两分钱,会计分录怎么做
实际缴纳的增值税比计提的时候多。计提是应交税费-未交增值税是100,实际缴纳的时候是150,怎么做会计分录?
老师,缴纳的增值税比计提的增值税多几分如何做分录
请问老师,上个月企业所得税多计提了,冲回怎么做分录啊
您好,老师,我想问问建筑公司每个员工每天补贴30元餐费,我怎么做比较合适呢?没得票据,如果我把它计入员工工资的补贴中,需要和工资一起申报个税吗?怎么做能避开不申报个税呢?
老师,你好, 开专票金额28939 客户回款28000 差额客户不给了,该怎么做账?
老师企业所得税税负咋算
建筑类会计主营业务成本需要辅助项目核核算吗
老师好,个人代开大额砂石料可以吗,销售砂石料都有哪些要求
老师请问:分公司就地缴纳标识详细说明:增值税为是,是在分公司所在地缴纳对吗?
@朴老师,我们要注销往来得清除,还有应收的明细合计有50万,应付和明细合计也是50万,请问可以互抵么?这些都是付不出去和收不回来的?实操中应该怎么处理?
主办会计在上市公司是什么职位,属于管理层吗
老师,请问贸易出口企业的进项发票是普票的,可以只免税不退税吗,就报关单的某一个明细的进项
借:营业外支出 贷:应交增值税_进项税额还是转出未交增值税 是一般纳税人企业
你好 是转出未交增值税
老师,按你说的调账后,未交增值税借方余额还是0.02元 还是没调平
你好 借方余额是0.02 那么就是 借 营业外支出 贷 应缴税费-未交增值税
应交增值税借方又有余额
你好,哪个有余额就调哪个就可以了。