你好 计入营业外支出科目就可以了。

老师,计提的增值税比实际扣款的增值税多了一分钱,应该怎么处理呀,怎么做会计分录
我增值税实际缴纳比普通发票增值税的税额多5分
增值税发票对比实际缴纳增值税税款比计提增值税多缴两分钱,会计分录怎么做
实际缴纳的增值税比计提的时候多。计提是应交税费-未交增值税是100,实际缴纳的时候是150,怎么做会计分录?
老师,缴纳的增值税比计提的增值税多几分如何做分录
老师我想问一下变更法人股权转让都需要缴纳什么税
重型半挂牵引车购车船税时先那种车辆类型
老师,公司有一个临时工,每个月来做七八天,每个月大概发给她七八百块钱,没签任何的合同,怎么报税啊
老师,物流运输个体,增值税也是一个点对吗
25年末计提了住宅+车位共计资产减值 682W,存货跌价准备余额是682W,25年末利润表减值损失金额682W。26年末,因为住宅结转,结转部分的住宅冲回减值598W,未结转的剩余车位需要补计提减值560W,26年末,存货跌价准备余额是 644W。26年末的利润表上面的 资产减值损失,应该体现的金额是多少
老师,就是员工做的高铁票,除了差旅费还可以作为什么费用报销,可以全额抵扣?
5年末计提了住宅+车位共计资产减值 682W,存货跌价准备余额是682W。26年末,因为住宅结转,结转部分的住宅冲回减值598W,未结转的剩余车位需要补计提减值560W,26年末,存货跌价准备余额是 644W。26年末的利润表上面的 资产减值准备,应该体现的金额是多少
京东导出的数据是只统计应收的数据作为申报税收收入依据吗
以前抵扣的进项本月红冲了,我要做进项税额转出会计分录要用二级明细进项税额转出吗
你好,老师,现在公司自然人将股权转让给自然人,现在填写股权转让协议书的话,如果出让股权的股东已经实缴注册资本金,现在这个转让的价格咋填写呢?
借:营业外支出 贷:应交增值税_进项税额还是转出未交增值税 是一般纳税人企业
你好 是转出未交增值税
老师,按你说的调账后,未交增值税借方余额还是0.02元 还是没调平
你好 借方余额是0.02 那么就是 借 营业外支出 贷 应缴税费-未交增值税
应交增值税借方又有余额
你好,哪个有余额就调哪个就可以了。