同学,您好,销售方就是代开发票单位的名称
同事想报销大巴发票,购买方名称是那位同事的姓名。我想咨询两个问题: 问题一:这张发票能报销吗?因为我平时接触到的购买方名称都是我公司的名称,第一次遇到开成自己名字的。 问题二:这种电子普通发票能抵扣进项税额吗?
收到一张普票,不是国家税局代开的普票,也不是个体户开的,销售方是名称写个人姓名,税号是其身份证,这种发票合规吗,这种发票怎么开的?
税务局代开电子普通发票,销售方显示的客户名称不是税务局的名称,是客户的名称,这张发票有问题吗
老师我收到采购方代开发票,已经抵扣了,销售方是税务局名称和纳税识别号,备注栏是销售方名称和纳税识别号。问题:1.发现发票错误是不是我开具红字信息表给对方去税务局红冲,重新开具 2.我开具红字信息表那对应的销售方名称和纳税识别号是填税务局名称和纳税识别号,还是填销售方公司的
请问,发票号对的,名称不对,但是电子税务局后台可以显示这张发票,这样的票可以入账吗
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?
请问,注销公司,退还股东去年年度的实收资本,应该如何做账务处理?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
去税务局更改重置报税和个税得账号和密码都需要带什么?营业执照上是分公司没有法人只有负责人
老师您好,请问我们2025年2月份发放了2024年11月的工资30000元,我在填写10月份企业所得税申报时,第一行的已计入成本费用职工薪酬需要填写这个3万吗,第二行实际支付工资需要填入这3万吗?
金蝶kis迷你版出纳扎帐8月账期,扎帐日期12月份,而且不可选择。反结账以后再扎帐日期就会到下个月
车子都是老板朋友在用,费用收入都是老板朋友的,但是他未把车子移出,直接发票抬头销售方是公司,收入是老板朋友个人的
税务新出的关于买单政策是不是这样意思是 如果买单出口。货代向税务报送真实货主信息了 我们按内销交税 如果货代没报税 货代按视同自己收入交税
小规模纳税人第三季度无票销售不超过30万,做销售凭证,是按全额入主营业务收入吗?不需要做应交税费这个科目?怎么做凭证是正确的?
这个应该怎么填写,借贷不平
比如税务局给A开发票,销售方显示的就是A,对吧
同学,您好,是这样的
好的,谢谢老师
同学,您好,不客气的